2015年部门预算经十六届人大四次会议审议通过,按照《长汀县人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
长汀县智力支乡办公室部门的主要职责是:以“联络乡情、互勉共进、凝聚力量、支持家乡”为宗旨,充分发挥联系在外乡亲的桥梁和纽带作用,凝聚广大汀籍在外乡亲的智慧和力量,为家乡的发展出谋献策、为家乡的建设牵线搭桥。
二、部门预算单位基本情况
2015年部门单位,其中:列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称
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经费性质
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人员编制数
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在职人数
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长汀县智力支乡办公室
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财政核拨
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3人
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2人
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三、部门主要工作任务
2015年,长汀县智力支乡办公室部门主要任务是:
(一)加强业务学习、完善制度管理,加强各地分会的组织建设。
(二)加大宣传力度,编写了每月一期的《智协通讯》,将县委、县政府有关经济与社会建设的重要思路、举措、实施、成就与未来,准确及时地通报各地支乡会,让在外乡贤随时了解家乡的情况。
(三)组织、引导各地支乡会围绕家乡的经济、社会发展建设建言献策,动员各地支乡会招商引资、引回归工程。
(四)发挥大学生联谊会的作用。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015年,部门收入预算为17.37万元,其中:当年事业收入0万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算17.37万元,其中:人员支出7.69万元,对个人和家庭补助支出1.28万元,公用支出0.4万元,项目支出8万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2015年度事业支出拨款支出17.37万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)基本支出(科目)7.69万元。用于人员经费支出。
(二)基本支出(科目)0.4万元。用于办公费支出。
(三)基本支出(科目)1.28万元。用于对个人医疗补助及公积金支出。
(四)项目支出(科目)8万元。用于对每月一期的《智协通讯》编印费、邮寄费支出。
六、政府性基金支出预算情况
2015年度政府性基金支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2015年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2015年预算安排0万元。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门公共财政拨款支出预算表
3.部门政府性基金拨款支出预算表
4.“三公”经费财政拨款支出预算表
智力支乡2015预算批复