2016年度长汀县新闻中心部门决算说明
时间:2017-09-28 08:11

   按照《长汀县财政局关于批复县新闻中心2016年度部门决算的通知》(汀财教决批〔20178号)及《长汀县人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下: 

  一、部门主要职责 

  1、全面贯彻执行党的宣传思想工作方针、政策、紧紧围绕县委、县政府的工作中心,研究制定一个时期或一个阶段我县广播、电视新闻宣传规划、方案和措施。负责重大宣传报道的组织、协调、检查、督促和落实工作。 

  2、负责全县新闻宣传的管理,把握全县的舆论导向和宣传基调、负责组织、协调开展新闻报道等宣传工作。及时掌握全县广播电视宣传情况,加强新闻队伍建设,不断提高新闻从业人员的思想素质和业务水平。   

  3、负责组织实施对外宣传工作,研究制定全县对外宣传工作的方针政策、组织、协调对外新闻报道;会同有关部门做好来汀境内外记者的接待管理工作。  

  4、负责指导管理全县互联网新闻宣传工作,负责“长汀在线”网站的管理及网页制作、编辑和信息发布工作。  

  5、围绕县委、县政府的工作中心和群众反映的热点、难点问题,积极开展舆论监督,为长汀的经济和社会事业发展营造良好的舆论氛围。 

  二、部门预算单位基本情况 

  新闻中心包括办公室、新媒体部、编播部、记者部等4个职能部门部室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

福建省长汀县新闻中心 

财政拨款 

18 

11 

  三、部门主要工作总结 

  2016年,新闻中心主要任务是:  

  (一)新闻舆论宣传扎实推进 

  今年112月,广播、电视《长汀新闻》播发新闻  2248,在龙岩电视台播发新闻217条,在龙岩广播电台播发新闻178条;在福建电视台播发新闻22条;在福建人民广播电台播发新闻13条;在中央广播电台播发新闻5条。在中央电视台播出新闻5条。在《闽西日报》发稿998条;在《福建日报》发稿87条。在《人民日报》上稿1条;在《新华每日电讯》上稿1条。在人民网、新华网、中新网、东南网等各类网络媒体,刊发各类宣传文字、图片998多条(张)。 

  (二)主流媒体合作不断深化 

  112月,有央视、新华社、人民日报社、中新社、人民网等中央级媒体在内的各级各类媒体近100批次,近400人次到长汀采访,有力地提高了长汀县的知名度、影响力、美誉度,向全国传递长汀声音,向世界传播中国声音。其中央视一套《新闻联播》播出“长征:信仰的力量“生态文明实践行”等节目。 为纪念红军长征胜利80周年,重温红军长征艰苦卓绝的光荣历史,大力弘扬长征精神,继承革命前辈的优良传统。620日,人民网、中新社、新华网、光明日报、北京日报、福建日报、福建广播电台、闽西日报、龙岩电视台、龙岩广播电台等媒体,走进我县开展“传承红色基因”采访活动。420日经济日报、中新社、中国县域经济报、中国网、中国消费者报、福建日报、海峡都市报、海峡导报、东南网、龙岩电视台等10家媒体组成的“媒体采风团”深入革命老区长汀县,就电力精准扶贫取得的成效和做法进行实地采访等等。 

  (三)栏目宣传效果逐步提升 

  今年以来,《长汀新闻》节目唱响主旋律,弘扬正能量。开辟“深入开展两学一做学习教育 ”、创建省级文明县城、“寻找最美企业员工”  、打赢“三大攻坚战役”决胜“两个专项行动”建设美丽新长汀、 深入学习贯彻县党代会精神、法制天地创建“义务教育发展基本均衡县”“乡镇书记谈党建“、”希望工程2016圆梦行动“专栏。在防台风方面,开辟专栏,做好防洪防汛等新闻宣传。为纪念长征胜利80周年,《长汀新闻》陆续播出老红军访谈、文艺演出等节目。 

  (四)干部队伍建设全面加强 

  紧紧围绕全县中心工作,以有为谋有位,加强干部作风建设,抢抓发展机遇,大胆探索创新新闻报道方式方法,加强干部队伍管理,提出创建学习型、创新型、服务型、节约型、和谐型“五型”机关,打造“政治强、业务精、纪律严、作风正”的过硬队伍的目标和任务,倡导团结互助、岗敬业的和谐氛围。完善和落实信访工作首办责任制,对来信来访群众热情、耐心、细致,将各种矛盾消化在萌芽状态。落实上下班签到制度,健全值班电话登记制度,实行节假日24小时有人值班。机关运转正常,单位内部治安状况良好无安全隐患事故,无“黄赌毒”等丑恶现象,没有发生治安、刑事案件。积极开展“两学一做”学习教育,大力开展诚信建设,建立起内外结合、上下结合的监督体系,把管理重点放在领导干部权力的运行上,进一步规范领导干部的从政行为,强化对领导干部权力运用的约束,从根本上铲除滋生腐败的土壤,全中心没有发生贪污腐败、以权谋私、失职渎职等问题。 

  在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,新时期舆论宣传工作还存在不少差距和问题。主要是:新闻精品节目不多,还没有达到群众喜闻乐见的程度。采编播多个岗位的人员素质还有待提高,记者的题材把握能力、文字组织能力、图像审美能力有待改进;对群众关注的热点、难点问题的报道力度有待加大,“走基层、转作风、改文风”活动有待深化;采编设备老化、一线人员紧缺,影响了新闻报道工作的开展;向上级媒体报送新闻的竞争压力比较大。 

  四、2016年决算收支总体情况 

  2016新闻中心部门年初结转和结余124.93  万元,本年收入 188.63 万元,本年支出 258.69 万元,事业基金弥补收支差额  0万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 54.87 万元。 

  (一)2016本年收入188.63 万元,比2015年决算数减少 9.59 万元,下降4.84%,具体情况如下: 

  1. 财政拨款收入 188.63 万元,其中政府性基金 0万元。 

  2. 事业收入 0 万元。 

  3. 经营收入 0 万元。 

  4. 上级补助收入 0 万元。 

  5. 附属单位上缴收入 0 万元。 

  6. 其他收入 0 万元。 

  (二)2016本年支出 258.69 万元,比2015年决算数增加 74.92 万元,增长40.77%,具体情况如下: 

  1. 基本支出 177.19万元。其中,人员支出177.19万元,公用支出 0 万元。 

  2. 项目支出 81.5 万元。

  3. 上缴上级支出 0 万元。 

  4. 经营支出 0 万元。 

  5. 对附属单位补助支出  0万元。 

  五、公共财政拨款支出决算情况 

  2016年公共财政拨款支出188.63 万元,比2015年决算数增加54.88 万元,增长41.03%,具体情况如下: 

  (一)2070101文化体育与传媒支出-文化-行政运行92.91 万元,较2015年决算数增加11.43 万元,增长14.03 %。主要原因是人员增加。 

  (二)2070199文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出56.50万元,较2015年决算数增加56.50万元,增长100%。主要原因是项目变更。 

  (三)2070499新闻出版广播影视-其他新闻出版广播影视支出15.00万元,较2015年决算数减少12.20万元,下降44.85 %。主要原因是项目变更。 

  (四)2079999其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出10.00万元,与去年持平。 

  (五)2100501医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗4.58万元,与去年持平。 

  (六)2100503医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-公务员医疗补助3.21万元,较2015年决算数增加0.18万元,增长5.94 %。主要原因是工资变动。 

  (七)2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.43万元,较2015年决算数增加1.03万元,增长13.81%。主要原因是2016年没有购房补贴支出。 

  六、政府性基金支出决算情况 

  2016年政府性基金支出 0 万元,比2015年决算数增加 0万元,增长0% 

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出14万元,同比下降5.5 %。具体情况如下: (一)因公出国(境)费0万元。2016年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降0 % (二)公务用车购置及运行费4万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆,购置费与上年持平。公务用车运行费4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。与2015年相比,运行费下降3 % (三)公务接待费10万元。主要用于上级媒体记者来人等方面的接待活动,累计接待 100 批次、接待总400人数。与2015年相比, 公务接待费支出下降7.15%,主要是:上级媒体记者来人减少。 

  八、机关运行经费支出情况  

  2016年机关运行经费支出10万元,比2015年增长0%,主要原因是与去年持平。 

  九、项目绩效自评报告 

  项目名称:记者接待、手机报及网络运行,人民日报海外专版宣传    评价结果:98   等级优秀   (具体详见附表11 

  十、政府采购支出情况 

  本单位2016年度政府采购支出总额39.05万元,其中:政府采购货物支出39.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

  十一、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。  

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  (十二)三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

  附件: 1.收支决算总表 

         2.收入决算表 

         3.支出决算表 

         4. 财政拨款收入支出决算总表 

         5.公共财政拨款支出决算表 

         6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

         7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

         8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

         9.部门决算相关信息统计表 

         10. 政府采购情况表 

         11.财政项目支出绩效评价报告 

    

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