按照《长汀县财政局关于批复县计生部门2015年度部门决算的通知》(汀财教决批〔2016〕12 号)及《长汀县人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
(一)在县委、县政府的领导和上级人口计生部门的指导下,负责全县人口和计划生育工作。
(二)贯彻执行国家和省、市有关计划生育工作的方针政策和法律法规;研究全县人口发展战略,提出统筹解决人口问题的目标和建议,研究提出我县人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。
(三)与县发展改革局共同编制全县人口发展中、长期规划和年度计划,并组织实施,对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估,稳定低生育水平。
(四)加强人口规模、趋势、素质、结构等人口和计划生育重大问题的综合性、前瞻性研究,推动人口和计划生育工作的综合治理,促进人口与经济社会协调和可持续发展。
(五)负责全县人口和计划生育统计工作,搜集、整理有关资料,提供科学数据。
(六)组织开展全县人口和计划生育宣传教育。
(七)组织实施“生育文明·幸福家庭”促进计划。
(八)综合管理计划生育技术服务工作。围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务的规划与规范;配合卫生部门做好提高出生人口素质工作;做好计划生育技术和药具发放工作;检查、指导全县计划生育技术服务站、所的工作。
(九)负责流动人口计划生育的管理、指导、协调工作;调查研究、掌握动态,指导各乡镇人口和计划生育工作。
(十)制定全县人口和计划生育系统干部教育培训规划,并组织实施,抓好队伍建设。
(十一)协调有关部门做好出生人口性别比治理工作。
(十二)负责办理人大、政协代表有关计划生育的议案、意见和建议,做好信访工作。
(十三)负责省、市、县财政拨付的人口和计划生育事业经费的预算、决算,检查、指导、监督全县计划生育经费的使用、管理。管理下属单位财务和国有资产。
(十四)承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
长汀县人口计生局部门预算编制范围包括县人口和计划生育局(设置5个行政股室)、县计划生育协会(2个股室)及县人口计生局下属4个股级事业单位,其单位详细情况见下表:
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单位名称
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经费性质
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人员
编制数
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在职
人数
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长汀县人口和计划生育局
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财政拨款
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11
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14
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长汀县计划生育协会
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财政拨款
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6
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2
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长汀县流动人口计划生育管理站
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财政拨款
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3
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1
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长汀县人口调查考核队
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财政拨款
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9
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8
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长汀县计划生育服务站
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财政拨款
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20
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18
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长汀县人口信息中心
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财政拨款
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3
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0
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三、部门主要工作总结
2015年,计生部门主要任务是:围绕创建计划生育新国优目标,深化“机构、机制、依法行政”三项改革,常抓“出生人口性别比综合治理、常规工作、社会抚养费征收”三大基础工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
一是主要指标全面完成。2015年度,全县人口出生10035人,其中:政策内出生8705人,政策符合率86.75%,比责任指标高0.65%;政策外多孩率1.92%,比责任指标低1.08%;出生性别比112.7,比责任指标低4.3个比值,趋向正常值;落实免费孕前优检4716例,完成市下达任务的85.87%,全市排名第一;落实“四术”9101例,其中结扎3450例,上环5574例,补救措施76例;征收社会抚养费4804万元,征收总量全市第一。
二是计划生育工作综合水平位居龙岩市前列。今年,被推荐为福建省2012年-2014年度计划生育先进单位。
三是多项改革创新取得新成效,并得到上级肯定。围绕提升优质服务,促进计生家庭发展目标,全力推动改革,服务转型,主要的工作创新有四项:1、简政放权,全省第一个启动生育服务证改革;2、发挥生态、基层医改优势,在全市率先开展计生家庭医养结合服务试点;3、加快卫生计生融合,把打击“两非”与打击非法行医结合起来,强化政府综合治理力量,建立打击“三非”八大工作机制;4、借力电商,创新计生家庭发展新模式。
四、2015年决算收支总体情况
2015年计生部门年初结转和结余41.92万元,本年收入
456.1万元,本年支出367.96万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余130.96万元。
(一)2015本年收入456.1万元,具体情况如下:
1. 财政拨款收入312.73万元,其中政府性基金0万元。
2. 事业收入106.8万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0亿元。
5. 附属单位上缴收入0亿元。
6. 其他收入36.56万元。
(二)2015本年支出367.96万元,具体情况如下:
1.
基本支出225.81万元。其中,人员支出118.08万元,公用支出0万元。
2. 项目支出142.15万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4.
经营支出0万元。
5.
对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出312.73万元,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)行政运行(项级科目)4.6万元。
(二)事业单位医疗(项级科目)6.43万元。
(三)公务员医疗补助(项级科目)4.62万元。
(四)计划生育服务(项级科目)137万元。
(五)其它计划生育事务支出(项级科目)149.64万元。
(六)住房公积金(项级科目)9.41万元。
(七)购房补贴(项级科目)1.03万元。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出0万元,比2014年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)×××(项级科目) 万元,较2014年决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要原因是×××××。
(二)×××(项级科目) 万元,较2014年决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要原因是×××××。
(三)×××(项级科目) 万元,较2014年决算数增加(减少) 万元,增长(下降) %。主要原因是×××××。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出3.42万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费万元,主要用于××××××××××××(简要说明出国(境)团组目的)。2015年本单位组织出国团组
个,参加其他单位出国团组 个;全年因公出国(境)累计0人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是:××××××××。
(二)公务用车购置及运行费2.23万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.23万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2014年相比下降3%,主要是规范公务派车和用车减少。
(三)公务接待费1.19万元。接待各类公务活动家5批次,主要用于上级来人等方面的接待活动。与2014年相比下降3.5%,主要是规范公务接待和接待减少。
附件: 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表