2015年度长汀县妇女联合决算说明
时间:2016-09-27 08:17

按照《长汀县财政局关于批复长汀县妇女联合会 2015年度部门决算的通知》(汀财行决批201616号)及《长汀县人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、            部门主要职责

长汀县妇女联合会的主要职责是:

(一) 宣传党的路线方针政策,宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想,宣传妇女和妇联工作; 

(二)引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,动员和组织妇女参与经济建设和社会发展,开展“双学双比”、“巾帼建功”活动,提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力; 

(三)帮助妇女拓宽就业渠道,促进妇女广泛就业;配合有关部门开展群众性的精神文明创建活动,开展和谐社会、和睦家庭建设; 

(四)负责居村妇代会、系统妇委会的建立与发展,加强与社会各界的联谊,积极发展与各妇女组织的友好交往,增进了解和友谊; 

(五)维护妇女、儿童合法权益,普及有关妇女、儿童的法律知识;开展社区维权工作,处理妇女群众日常的来信来访,为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务;协调社会力量为儿童办好事、实事;协助政府有关部门制定、监督、评估妇女儿童发展规划,承担妇女儿童工作领导组日常工作。

 
 
二、部门预算单位基本情况

长汀县妇女联合会包括3个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数

长汀县妇女联合会

财政拨款

5

4

妇女儿童活动中心

财政拨款

2

1

三、部门主要工作总结

2015长汀县妇女联合会主要任务是:宣传党的路线方针政策,宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想,宣传妇女和妇联工作等围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)培育妇女维权“三制”示范点,策武镇南坑村成为省级“妇女帮扶互助制”示范点

(二)探索合力维权,在涉及婚姻家庭案件,由妇联分管领导及来自妇联系统的陪审员全称参与陪同。开展“寻找最美家庭活动”,注重在基层宣传,特选定在汀州镇南门、中心坝等社区妇女之家举办活动,通过讲故事的形式,社区居民自主、民主评选的方式,各社区选出“勤俭持家、和睦邻里、科学教子”等十户具有不同典型示范意义的‘最美家庭’并举行表彰大会。

(三)引领健康文明生活方式,联合文明办、新闻中心利用电视、网络、发放纸质材料、会议宣读等多种形式,发出《汇聚小善成大爱 碧水蓝天美名城》和《关于文明殡葬的倡议书》两份倡议书。

(四)开展“弘扬女性文化,促进社会和谐”活动,一方面把汀州客家女性家训制作展板,在全县范围内巡回展出,另一方面是把汀州客家女性文化瑰宝作为校本教材,进行宣扬。

(五)开展“宣传教育”巡讲活动,联合县委组织部县委党校到十八个乡镇教授“加强美德修养,提升女性素质,共建美好家园”的知识,通过典型案例让大家认识毒品的严重危害,发动广大妇女同涉麻涉毒违法犯罪活动作斗争,此次巡讲共为全县2000名妇女授课。
四、2015年决算收支总体情况

2015长汀县妇女联合会年初结转和结余16.11万元,本年收入196.86万元,本年支出211.45万元,事业基金弥补收支差额  0万元,结余分配0万元,年末结转和结余1.52万元。

(一)2015本年收入196.86万元,比2014年决算数减少37.66 万元,降低16 %具体情况如下:

1. 财政拨款收入 165.74万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入 31.12亿元。

(二)2015本年支出211.45万元,比2014年决算数减少 72.6万元,减少 25.6 %具体情况如下:

1. 基本支出191.45万元。其中,人员支出49.69万元,公用支出96.05万元,机关服务支出45.71万元。

2. 项目支出20万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出145.74万元,比2014年决算数增减少37.65万元,下降34.8 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)工资福利42.33 万元,较2014年决算数减少25.04  万元,下降37.17 %。主要原因是2014年调整工资标准等。
(二)商品和服务支出96.05 万元,较2014年决算数增加80.56万元,增长520%。主要原因是在任离任妇代主任工资统计在此项目中。
(三)对个人和家庭支出7.36 万元,较2014年决算数增加0.12万元,增长1.6 %。主要原因是调整工资标准引起医保和公积金变动。
六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 0万元,比2014年决算数减少85.49 万元,下降100%。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出2.75万元,同比下降53 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%。

(二)公务用车购置及运行费1.29万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.29万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降27.5 %,主要是:响应八项规定,节约开支。
  (三)公务接待费1.46万元。主要用于公务活动等方面的接待活动,累计接待33批次、接待总436人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降64.13%,主要是: 响应八项规定,节约开支。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

妇联决算公开表样