2015年度长汀县交通综合行政执法大队部门决算说明
时间:2016-09-26 16:17
按照《长汀县财政局关于批复县交通综合行政执法大队2015年度部门决算的通知》(汀财综决批〔2016〕2号)及《长汀县人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
我单位的主要职责是:
(一)负责全县交通综合行政执法方面的法律、法规、规章的执行落实;
(二)公路路政行政监督与行政处罚,以及与之对应的安全监管职责;
(三)道路(水政)运政行政监督与行政处罚,打击非法营运和与之对应的运输市场秩序、安全生产监管职责;
(四)港政、航政、地方海事行政监督与行政处罚职。
二、部门预算单位基本情况
我单位2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
交通综合行政执法大队
财政核拨
38
21
 
三、部门主要工作总结
2015年,长汀县交通综合行政执法大队部门主要任务是:一是优化整合执法场所,新增人员设备;二是加强组织领导,完善各项规章制度;三是坚持群策群力,扎实推进各项工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)加强路政巡查,守住公路控制红线
1、坚持勤上路巡查,及时清排路障。国省道保证每天有人在路上巡查排障,县道保证每周3天有人在路上巡查排障,每发现一处路障都及时处理并通报公路局及时清除,
2、整治规范公路沿线作业场所,建设“美丽长汀”。2015年大队多次组织路政中队人员、集中力量,对所辖公路沿线作业场所、违规加水点进行了清理整治并使其规范,多次联合城市综合管理执法大队拆清理清除公路控制线内的违章搭建、占道经营、占地种菜等违规违法行为等行动,特别是加强了汀铁沿线违章搭建的清理,通过加大执法力度,切实保障了辖区内路面车辆通行安全,保证行车视距,保护路产路权。
3、重点治理超限超载运输车辆,侵犯路产路权案件。继续大力开展治超专项行动,根据省交通综合行政执法总队的部署,认真开展了“雷霆”系列治超专项行动,进一步强化了治超工作力度,加大了部门区域治超执法联动协作,集中有效的治理了一批重点违法超限运输行为,基本杜绝车货总重超过55吨的超限车辆上路过桥。
 
(二)继续强化道路运输和水上运输的执法监管力度
1、圆满完成了春运目标任务。保障“平安春运”,在历时40天的春运工作中,本着“以人为本、安全第一、快捷有序”的指导思想,主动作为,紧密围绕“便民利民,平安春运”工作主题,全力以赴抓好春运各项工作。通高效。
2、强化道路客货运执法监管。              
3、加大了危货运输安全监管。
4、加强了内河水上安全监管。
(三)规范市场秩序,加大道路运输相关业务监管力度
1、加强驾培机构监管。
2、加强机动车维修行业管理。
3、强化汽车租赁监管,规范市场秩序。
(四)狠抓安全生产,坚持管行业必须管安全,管业务必须管安全,管生产经营必须管安全
大队牢固树立“红线意识”,以“平安交通”为载体,以事故预防和风险防控为重点,以责任落实为保障,严密防控和坚决遏制重特大事故发生。
1、狠抓安全生产管理责任制的落实。
2、突出重点开展安全隐患排查治理专项行动。
(五)创文明、树新风,推进党风廉政建设
1、强化执法业务培训。今年大队举办了4期执法业务培训,使全队执法人员特别让新招录的工作人员熟练掌握有关行业政策、法律法规、业务知识和技能,增强履行岗位职责的本领和能力。
2、举办廉政建设教育讲座。由交通党委纪检书记向全体执法人员宣传省、市、县纪检会议精神,进一步引导广大干部职工自觉增强拒腐防变的思想意识。
3、开展以“服务我最优、作风我最好、形象我最佳”为主题的“青年文明号”活动。培养了干部职工务实、协作、高效、创新的理念,展现交通综合行政执法队伍敬业、协作、创优、奉献的精神风貌。
四、2015年决算收支总体情况
2015年本单位年初结转和结余0.1万元,本年收入181.89万元,本年支出181.88万元,年末结转和结余0.11万元。
(一)2015本年收入181.89万元,具体情况如下:
1. 财政拨款收入137.5万元。
2. 事业收入20.58万元。
3. 上级补助收入23.65万元。
4. 其他收入0.16万元。
(二)2015本年基本支出181.88万元,其中:人员支出142.59万元,公用支出39.29万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出137.49万元,具体情况如下:
(一)交通运输支出119.98万元。
(二)住房保障支出8.68万元。
(三)医疗卫生与计划生育支出8.83万元。
六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出15.01万元,公务用车购置及运行费与上年同比上升,公务接待费与上年同比下降,具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费11.95万元。主要用于执法用车燃油、维修、保险等方面支出,年末执法公务用车保有量3辆。支出与上年同比上升,因省执法总队配装执法租赁车辆增加2部,直接增加了执法用车燃油、维修、保险等方面支出,造成支出与上年同比上升。

(二)公务接待费3.06万元。主要用于上级指导检查及业务交流学习等方面的接待活动。支出与上年同比下降,因兄弟单位业务交流学习等方面的接待活动减少。
      附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.部门决算相关信息统计表