2015年度长汀县人民政府办公室决算说明
时间:2016-09-26 10:52
    按照《长汀县财政局关于批复县人民政府办公室2015年度部门决算的通知》(汀财行决批201626 号)及《长汀县人民政府办公室关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
  一、 部门主要职责
长汀县人民政府办公室部门的主要职责是:
(一)承担或参与起草以县政府,县府办名义发布的公文及县政府领导的重要讲话、报告,组织和参与调查研究,提出建议;
(二)负责上级党委、政府及县政府各部门、各乡镇各类来文的办理、保管等工作,协调、指导全县政府信息公开工作;
(三)负责协调或承办县政府各类会议;
(四)负责跟踪督办县政府重要会议决策部署、县领导批示的落实;
(五)负责收集整理政务信息,供领导参阅;
(六)负责处理人民群众来信来访中的有关问题;
(七)负责县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
长汀县人民政府办公室包括9个机关行政处室及5个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
长汀县政府办公室
财政拨款
44
36
长汀县机关后勤服务中心
财政拨款
9
9
长汀县政府发展研究中心
财政拨款
7
5
长汀县政府总值班室
财政拨款
3
2
长汀县政府数字办(经济信息中心)
财政拨款
4
3
长汀县绩效评估咨询
财政拨款
4
1
 
三、部门主要工作总结
2015年,长汀县人民政府办公室主要任务是:协助县政府领导处理县政府日常工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)努力提高综合文字材料质量。
(二)严格规范公文处理。
(三)继续加强信息工作。
(四)大力加强政务督查。
(五)进一步加强法制建设,认真办理群众来信来访反映的问题,做好有关信访事项的复查、复核工作。
(六)做好全县政务信息工作及政府网站、办公自动化系统的建设管理工作。
(七)认真抓好行政后勤保障服务。
      (八)做好县政府日常值班工作,认真处理县政府应急管理的信息汇总、综合协调等工作。
四、2015年决算收支总体情况

2015年长汀县人民政府办公室年初结转和结余 101.42 万元,本年收入 994.10 万元,本年支出 872.71 万元,事业基金弥补收支差额  0万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 222.81 万元。

(一)2015本年收入 994.10 万元,比2014年决算数减少63.25  万元,减少6.3%。其中:财政拨款收入994.10万元,
(二)2015本年支出 872.71 万元,比2014年决算数减少184.64万元,下降0.99%。基本支出 872.71 万元。其中:人员支出 527.14万元,公用支出345.57 万元。

2. 项目支出 0 万元。
3. 上缴上级支出  0万元。

4. 经营支出0  万元。

5. 对附属单位补助支出0  万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出872.71万元,比2014年决算数减少184.64 万元,下降0.99 %。

六、政府性基金支出决算情况

 2015年度政府性基金年初结转0万元,本年收入0元支出0万元。年末结转0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出131.04万元,与2014年同比下降49%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元, 2015年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计0 人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降100 %。                  

(二)公务用车购置及运行费69.74万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0  辆。公务用车运行费69.74万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量16辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降49.8%。主要原因是用车次数减少。
(三)公务接待费61.30万元。主要用于县政府和县政府领导重大活动后勤等方面的接待活动。与2014年相比, 公务接待费支出下降49%。主要原因是来客数量减少。
 
 附件: 1.收支决算总表
           2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
           8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表