部门决算
目 录
第一部分 部门概况 1
一、部门主要职责 2
二、部门决算单位基本情况 2
三、部门主要工作总结 3
第二部分 2023 年度部门决算表 5
一、收入支出决算总表 6
二、收入决算表 7
三、支出决算表 9
四、财政拨款收入支出决算总表 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明 19
一、收入支出决算总体情况说明 20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 24
八、预算绩效情况说明 26
九、其他重要事项情况说明 26
第四部分 名词解释 28
第五部分 附件 31
第一部分
部门概况
一、部门主要职责
长汀县童坊镇人民政府部门的主要职责是:本部门为基 层国家行政机关, 行使本行政区的行政职能部门职能。
(一)贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法 规;执行上级政府的决定和命令; 拟订适合本镇实际的具体 政策措施,并有效地组织实施。
(二)组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划, 搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整,实施乡村振兴 战略。
(三)负责组织编制本镇建设的总体规划,并组织实施, 抓好本镇建设用地的规划管理工作。
(四)负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展 和计划生育工作。
(五) 负责本镇社会治安综合治理,维护社会稳定。
(六)编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核 算工作。
(七) 完成县委县政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看,长汀县童坊镇人民政府部门包括 1
个机关行政科室及 3 个下属单位,其中:列入 2023 年部门 决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
长汀县童坊镇人民政府 |
|
2 |
童坊镇综合执法队 |
|
3 |
童坊镇乡村振兴服务中心 |
|
4 |
童坊镇综合便民服务中心 |
三、部门主要工作总结
2023 年,长汀县童坊镇人民政府部门主要任务是::贯 彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执行上级 政府的决定和命令。围绕上述任务,重点完成了 以下工作:
贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规;执 行上级政府的决定和命令;拟订并有效地组织实施适合本镇 实际的具体政策措施;组织制订并实施本镇经济和社会发展 中长期规划,搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整; 编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作。围 绕上述任务,重点完成了以下工作:(一)贯彻执行党和国 家的有关方针、政策、法律和法规,执行上级政府的决定和 命令。(二)有效地组织实施适合本镇实际的具体政策措施。
(三)编制本镇财政预决算计划, 负责经费的划拨和核算工
作。
第二部分
2023 年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开 01 表
部门:长汀县童坊镇人民政府 单位:万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目 (按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1608.77 |
一、一般公共服务支出 |
819.32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
196.21 |
八、社会保障和就业支出 |
150.08 |
|
九、卫生健康支出 |
45.22 |
||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
十二、农林水支出 |
801.24 |
||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
十九、住房保障支出 |
72.84 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
1804.98 |
本年支出合计 |
1888.70 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
210.33 |
年末结转和结余 |
126.61 |
|
总计 |
2015.30 |
总计 |
2015.30 |
注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
收入决算表
公开02表
部门:长汀县童坊镇人民政府 单位:万元
|
项目 |
本年收入合 计 |
财政拨款收 入 |
上级补 助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他 收入 |
|
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类 款 项 |
合计 |
1804.98 |
1608.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196.21 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
735.60 |
590.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
145.53 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
735.60 |
590.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
145.53 |
|
2010301 |
行政运行 |
510.54 |
376.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
134.32 |
|
2010350 |
事业运行 |
213.85 |
213.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支 出 |
11.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.21 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
150.08 |
139.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.59 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.44 |
81.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.05 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.83 |
69.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.05 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.61 |
11.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
57.56 |
57.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
57.56 |
57.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.07 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.46 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.07 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.46 |
|
2 10 |
卫生健康支出 |
45.22 |
43.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.16 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.22 |
43.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.16 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.22 |
43.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.16 |
|
2 13 |
农林水支出 |
801.24 |
801.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
475.86 |
475.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
475.86 |
475.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
325.38 |
325.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
325.38 |
325.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
72.84 |
34.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.92 |
|
22102 |
住房改革支出 |
72.84 |
34.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.92 |
|
2210201 |
住房公积金 |
72.84 |
34.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.92 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、 支出决算表
支出决算表
公开 03 表
部门:长汀县童坊镇人民政府 单位:万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营 支出 |
对附属单位 补助支出 |
|
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 款 项 |
合计 |
1888.70 |
1888.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
8 19.32 |
8 19.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
819.32 |
819.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
605.32 |
605.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
213.85 |
213.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
150.08 |
150.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
91.44 |
91.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.83 |
79.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.61 |
11.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
57.56 |
57.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
57.56 |
57.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2 10 |
卫生健康支出 |
45.22 |
45.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.22 |
45.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
45.22 |
45.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2 13 |
农林水支出 |
801.24 |
801.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
475.86 |
475.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
475.86 |
475.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
325.38 |
325.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
325.38 |
325.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
72.84 |
72.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
72.84 |
72.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
72.84 |
72.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门:长汀县童坊镇人民政府 单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目(按功能分类) |
合计 |
一般公共预 算财政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1608.77 |
一、一般公共服务支出 |
590.07 |
590.07 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
八、社会保障和就业支出 |
139.49 |
139.49 |
0.00 |
0.00 |
||
|
九、卫生健康支出 |
43.06 |
43.06 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十二、农林水支出 |
801.24 |
801.24 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
十九、住房保障支出 |
34.92 |
34.92 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
1608.77 |
本年支出合计 |
1608.77 |
1608.77 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
1608.77 |
总计 |
1608.77 |
1608.77 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结 余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门:长汀县童坊镇人民政府 单位:万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分 类科目 编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1608.77 |
1608.77 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
590.07 |
590.07 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
590.07 |
590.07 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
376.21 |
376.21 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
213.85 |
213.85 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
139.49 |
139.49 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
81.39 |
81.39 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
69.78 |
69.78 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.61 |
11.61 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
57.49 |
57.49 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
57.49 |
57.49 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
43.06 |
43.06 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.06 |
43.06 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.06 |
43.06 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
801.24 |
801.24 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
475.86 |
475.86 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
475.86 |
475.86 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
325.38 |
325.38 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
325.38 |
325.38 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.92 |
34.92 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.92 |
34.92 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.92 |
34.92 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表
部门:长汀县童坊镇人民政府 单位:万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分 类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分 类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分 类科目 编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
835.85 |
302 |
商品和服务支出 |
280.29 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
169.84 |
30201 |
办公费 |
35.13 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
113.52 |
30202 |
印刷费 |
1.86 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
375.13 |
30203 |
咨询费 |
6.09 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保 险缴费 |
69.78 |
30206 |
电费 |
19.84 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.61 |
30207 |
邮电费 |
13.98 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.06 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.61 |
30211 |
差旅费 |
7.92 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
34.92 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.84 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.38 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
90.50 |
30215 |
会议费 |
1.43 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.47 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
14.60 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
57.49 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
7.52 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
22.35 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.32 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
16.62 |
399 |
其他支出 |
402.13 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
25.49 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
131.84 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 |
402.13 |
|||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
926.35 |
公用经费合计 |
682.42 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表
部门:长汀县童坊镇人民政府 单位:万元
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
合计 |
1 |
20.92 |
|
1. 因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
6.32 |
|
其中:(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
6.32 |
|
3. 公务接待费 |
6 |
14.60 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 08 表
部门:长汀县童坊镇人民政府 单位:万元
|
项目 |
年初结转和 结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和 结余 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 款 项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 09 表
部门:长汀县童坊镇人民政府 单位:万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
第三部分
2023 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2023年度本部门收入总计2015.30万元,支出总计2015.30 万元,与上年决算数相比,各增加70.13万元,增长3.61%。主 要是银行存款增加。
(二)收入决算情况说明
2023年度收入1804.98万元,比上年决算数减少64.34万元, 下降3.44%,具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入1608.77万元。 2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。 4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。 6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。 8.其他收入196.21万元。
(三) 支出决算情况说明
2023年度支出1888.70万元,比上年决算数增加153.86万 元,增长8.87%,具体情况如下:
1.基本支出 1888.70 万元。其中,人员支出 1042.42 万
元,公用支出 846.28 万元。
2.项目支出 0.00 万元。
3.上缴上级支出 0.00 万元。 4.经营支出 0.00 万元。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023 年度财政拨款收入总计 1608.77 万元,支出总计 1608.77 万元,与上年决算数相比,各增加241.03 万元,增 长 17.62%。主要是:本单位业务日常支出收入费用增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2023 年度一般公共预算拨款支出 1608.77 万元,比上年 决算数增加 241.03 万元,增长 17.62%,具体情况如下(按项 级科目分类统计):
(一)2010301-行政运行支出 376.21 万元,较上年决算数 减少 176.84 万元,下降 31.98%。主要原因是人员及其工资、 奖金变动,造成该项目减少。
(二)2010350-事业运行支出 213.85 万元,较上年决算数 增加 126.42 万元,增长 144.60%。主要原因是人员及其工资、 奖金变动,造成该项目增加(减少)。
(三 ) 2080505-机 关 事业 单 位基 本 养老 保 险 缴费 支 出
69.78 万元,较上年决算数增加 24.92 万元,增长 55.55%。主 要原因是本年度本单位事业在编人数较上年度增加人,养老保 险费用支出相应增加。
(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.61 万 元,较上年决算数增加 4.18 万元,增长 56.26%。主要原因是 养老保险增加该项也增加。
(五) 2080801-死亡抚恤支出 57.49 万元,较上年决算数 增加 52.83 万元,增长 1,133.69%。主要原因是本年有退休人 员逝世,死亡抚恤经费增加。
(六)2089999-其他社会保障和就业支出 0.61 万元,较上 年决算数增加 0.06 万元,增长 10.91%。主要原因是在职人员 工资增加,导致其他社会保障和就业支出随之增长。
(七) 2101101-行政单位医疗支出 43.06 万元,较上年决 算数增加 18.92 万元,增长 78.38%。主要原因是人员增加及 工资变动,缴交基数上调,缴交行政单位医疗费用增加。
(八)2130199-其他农业农村支出 475.86 万元,较上年决 算数增加 91.26 万元,增长 23.73%。主要原因是本年度该项 目支出增加,所以本科目资金增加。
(九 ) 2130705-对 村 民 委 员 会和 村 党支 部 的 补助 支 出 325.38 万元,较上年决算数增加 113.73 万元,增长 53.73%。 主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助支出经费增加。
(十) 2210201-住房公积金支出 34.92 万元,较上年决算
数增加 2.00 万元,增长 6.08%。主要原因是本年新考录和调 动,在职人员人数增加导致经费增加。
(十一)2101103-公务员医疗补助支出0.00 万元,较上年 决算数减少 16.46 万元,下降 100%。主要原因是决算科目调 整,今年不用该科目。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023 年度政府性基金支出 0.00 万元,比上年决算数增 加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平, 主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,比上年决 算数增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平, 主要原因是 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的 支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1608.77 万元, 其中:
(一)人员经费 926.35 万元,主要包括: 基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、
职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、 其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费682.42万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他 商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及 软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈 列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 20.92 万 元,完成全年预算的 65.38%;较上年减少 9.63 万元,下降 31.52%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:过紧日子 要求。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:公务接待费, 公务用车运行维护费用较上年减少。具体情况如下:
(一)因公出国(境) 费支出 0.00 万元,完成全年预算 数 0.00%,与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与上年持平。全年安排本部门组织的出国(境) 团组
0 个,参加其他部门出国(境)团组 0 个;全年因公出国(境) 累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年 无因公出国(境)经费支出。当年决算数等于上年决算数的主 要原因是:本年无因公出国(境)经费支出。
(二)公务用车购置及运行费支出 6.32 万元,完成全年 预算的 49.38%;较上年减少 6.48 万元,下降 50.63%。其中:
公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算数 0.00%, 与全年预算数持平;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,与 上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆, 当年决算数等于全 年预算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。当年 决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车购置经 费支出。
公务用车运行费支出 6.32 万元,完成全年预算的 49.38%; 较上年减少 6.48 万元,下降 50.63%。当年决算数小于全年预 算数的主要原因是:过紧日子要求。当年决算数小于上年决算 数的主要原因是:公务用车运行维护费用较上年减少。截至 2023 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 2 辆。
(三)公务接待费支出 14.60 万元,完成全年预算的 76.04%; 较上年减少 3.15 万元,下降 17.75%。当年决算数小于全年预 算数的主要原因是:过紧日子要求。当年决算数小于上年决算 数的主要原因是: 公务接待费用较上年减少。累计接待 271
批次、 1434 人次。
八、预算绩效情况说明
根据全面实施预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年 度 10 个一级(二级)项目开展自评,涉及预算资金共计 921.73 万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)
对 10 个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计 921.73 万元。(《项目支出绩效评价报告》详见附件二)
开展部门整体绩效评价,涉及预算资金共计 3245.17 万元。 (《部门整体绩效自评表》详见附件三)
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2023 年度机关运行经费支出 682.42 万元,比上年决算数 下降 14.06%,主要是:落实过紧日子要求压减支出。
(二)政府采购情况
本部门2023年度政府采购支出总额26.15万元,其中:政 府采购货物支出26.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政 府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额26.15 万元, 占政府采购支出总额的100.00%,其中: 授予小微企业合同金 额26.15万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购 授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购 授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授
予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
(三) 国有资产占用使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中: 副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机 要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特 种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆, 其他用车主要是公务用车;单位价值 100 万元以上设备(不含 车辆)0 台(套)。
第四部分
名词解释
28
一、财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政 预算资金, 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财 政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以 外取得的各项收入。主要是事业单位固定 资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产 生的结余资金。
七、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余 的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、 “三公 ”经费:纳入本级财政预决算管理的“三 公 ”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因 公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。
第五部分
附件
一、《项目支出绩效自评表》
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
(2023 年度) |
|||||||||
|
专项名称 |
2023 年度第一批乡村振兴资金 |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县童坊镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县童坊镇财政所 |
||||||
|
项目概况 |
2023 年度第一批乡村振兴资金 |
||||||||
|
主要成效 |
结合彭坊村发展现状,以建设“龙腾圣地、非遗之乡 ”为目标,实现村庄环境品质提升、林下经济产业发展、烤烟产业发展、非遗文 化传承。 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
83.44 |
83.44 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
83.44 |
83.44 |
— |
100.00 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
提升居民幸福水平 |
提升居民幸福水平 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及 改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金总投入 |
≥50 万元 |
83.44 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人口数 |
≥1000 人 |
1635 |
15 |
15 |
|||
|
生态效益指标 |
改善人居环境的村 数 |
≥1 个 |
1 |
15 |
15 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指 标 |
服务对象满意度 |
≥80% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设项目个数 |
≥1 个 |
6 |
15 |
15 |
|||
|
质量指标 |
项目合格率 |
≥80% |
100 |
5 |
5 |
||||
|
资金使用合规性 |
≥80% |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
时效指标 |
项目按计划开工情 况 |
≥80% |
100 |
5 |
5 |
||||
|
项目按计划完工情 况 |
≥80% |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
资金下达及时率 |
≥80% |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
(2023 年度) |
|||||||||
|
专项名称 |
2023 年耕地地力保护补贴资金 |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县童坊镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县童坊镇财政所 |
||||||
|
项目概况 |
2023 年耕地地力保护补贴资金 |
||||||||
|
主要成效 |
完成 2023 年耕地地力保护补贴资金发放。 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
222.79 |
222.79 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
222.79 |
222.79 |
— |
100.00 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
促进耕地保护 |
完成 2023 年耕地地力保护补贴资金发放。 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及 改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算完成率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金当年结余 |
≤0 万元 |
0 |
10 |
10 |
|||
|
社会效益指标 |
补助村数 |
≥20 个 |
24 |
10 |
10 |
||||
|
资金使用重大违规 违纪问题 |
≤0 个 |
0 |
5 |
5 |
|||||
|
生态效益指标 |
改善农村耕地 |
≥1 个 |
1 |
5 |
5 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指 标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
耕地面积 |
≥27000 亩 |
27000 |
10 |
10 |
|||
|
质量指标 |
项目合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
||||
|
补助合规性 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
资金下达及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
(2023 年度) |
|||||||||
|
专项名称 |
2023 年脱贫户生产发展资金 |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县童坊镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县童坊镇财政所 |
||||||
|
项目概况 |
2023 年脱贫户生产发展资金(汀委振兴办资金[2023]1 号) |
||||||||
|
主要成效 |
巩固拓展脱贫攻坚成果,稳定脱贫户增收,向群众宣传政策。 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
18.20 |
18.20 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
18.20 |
18.20 |
— |
100.00 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
汀委振兴办[2023]1 号 |
挂钩帮扶干部入户走访慰问脱贫户,发放生产帮扶资金每户 500 元。 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及 改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
慰问标准 |
500 元/户 |
500 |
5 |
5 |
|||
|
资金总投入 |
≥18.2 万元 |
18.2 |
5 |
5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金当年结余率 |
≤0% |
0 |
10 |
10 |
|||
|
社会效益指标 |
资金使用重大违规 违纪问题 |
≤0 个 |
0 |
10 |
10 |
||||
|
是否可持续为脱贫 户生产生活提供保 障 |
≥80% |
95 |
10 |
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指 标 |
受慰问脱贫户满意 程度 |
≥80% |
100 |
5 |
5 |
|||
|
群众满意度 |
≥80% |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问人数 |
364 人 |
364 |
10 |
10 |
|||
|
质量指标 |
慰问标准达标率 |
≥80% |
100 |
15 |
15 |
||||
|
时效指标 |
慰问经费及时发放 率 |
≥80% |
100 |
15 |
15 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
(2023 年度) |
|||||||||
|
专项名称 |
2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县童坊镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县童坊镇财政所 |
||||||
|
项目概况 |
长汀县农业农村局长汀县财政局关于下达 2023 年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知(汀农联[2023]2 号) |
||||||||
|
主要成效 |
围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴,支持脱贫人口发展生产稳定增收,支持高质量发展庭院经济。 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
58.00 |
58.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
58.00 |
58.00 |
— |
100.00 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
《长汀县农业农村局 长汀县财政局关于下达 2023 年度中央财政衔接推进乡 村振兴补助资金的通知》(汀农联 2023]2 号) |
1、支持脱贫户产业发展项目补助资金 26 万; 2、支持脱贫户就近就业开发公益性岗位补助 16 万元; 3、扶持新型农业经营主体带动脱贫户就业补助 6 万元; 4、支持高质量发展庭院经济 补助 10 万元。 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及 改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
支持脱贫户自主经 营、自主创业 |
≤1 万元 |
1 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进脱贫户增收 |
≥2% |
2 |
15 |
15 |
|||
|
社会效益指标 |
资金使用重大违规 违纪问题 |
≤1 个 |
0 |
15 |
15 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指 标 |
服务对象满意度 |
≥80% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
扶持脱贫户数量 |
≥80 户 |
134 |
5 |
5 |
|||
|
支持高质量发展庭 院经济重点村建设 |
≥1 个 |
1 |
5 |
5 |
|||||
|
质量指标 |
补助项目公开公示 率 |
≥1 次 |
1 |
5 |
5 |
||||
|
项目合格率 |
≥80% |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
时效指标 |
项目年内完工率 |
≥80% |
100 |
10 |
10 |
||||
|
资金拨付到位率 |
≥80% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
(2023 年度) |
|||||||||
|
专项名称 |
2023 年第一批省级预算内投资资金(赖屋村小河流域治理项目) |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县童坊镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县童坊镇财政所 |
||||||
|
项目概况 |
2023 年第一批省级预算内投资资金(赖屋村小河流域治理项目) |
||||||||
|
主要成效 |
完成长汀县童坊镇赖屋村小河流域治理项目,改善农民耕种环境。 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
— |
100.00 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
推动高质量发展。 |
改善农民耕种环境,推动高质量发展。 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及 改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金总投入 |
≥40 万元 |
45.154 |
5 |
5 |
|||
|
社会成本指标 |
受益人口数量 |
≥1000 人 |
1000 |
5 |
5 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用重大违规 违纪问题数 |
≤0 个 |
0 |
30 |
30 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指 标 |
服务对象满意度 |
≥80% |
90 |
10 |
10 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
治理中小河流村数 |
≥1 个 |
1 |
5 |
5 |
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥100% |
100 |
7 |
7 |
||||
|
资金合规性 |
≥100% |
100 |
7 |
7 |
|||||
|
时效指标 |
预算完成率 |
≥100% |
100 |
7 |
7 |
||||
|
项目年内完工率 |
≥95% |
100 |
7 |
7 |
|||||
|
资金下达及时率 |
≥100% |
100 |
7 |
7 |
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
(2023 年度) |
|||||||||
|
专项名称 |
2023 年城乡人居环境建设专项资金(第一批) |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县童坊镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县童坊镇财政所 |
||||||
|
项目概况 |
2023 年城乡人居环境建设专项资金(第一批)童坊镇彭坊村 400 万 |
||||||||
|
主要成效 |
打造彭坊村传统古村落,建设有特色的美丽宜居村庄,提高农村人居环境,改善村民生活质量 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
— |
100.00 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
童坊镇彭坊村人居环境 |
项目内容包括项目设计、古建筑修缮、人居环境整治、活化利用等方面,目前项目已竣工。 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及 改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金投入情况 |
≥80% |
100 |
5 |
5 |
|||
|
社会成本指标 |
资金使用重大违规 违纪问题 |
≤0 个 |
0 |
5 |
5 |
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善历史文化名村 和传统村落 |
>1 个 |
1 |
15 |
15 |
|||
|
生态效益指标 |
村容村貌改善 |
≥1 个 |
1 |
15 |
15 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指 标 |
人民群众对象满意 度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
改善提升历史文化 名村和传统村落 |
≥1 个 |
1 |
10 |
10 |
|||
|
修缮保护和活化历 史建筑数量 |
≥1 个 |
1 |
10 |
10 |
|||||
|
整治传统街巷 |
>1 个 |
1 |
5 |
5 |
|||||
|
修缮或整治公测 |
>1 个 |
1 |
5 |
5 |
|||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥90% |
100 |
5 |
5 |
||||
|
时效指标 |
项目按计划开工情 况 |
≥80% |
100 |
5 |
5 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
(2023 年度) |
|||||||||
|
专项名称 |
2023 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(支持脱贫人口发展生产稳定增收) |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县童坊镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县童坊镇财政所 |
||||||
|
项目概况 |
2023 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(支持脱贫人口发展生产稳定增收) |
||||||||
|
主要成效 |
围绕巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴,重点支持脱贫人口发展生产稳定增收。 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
39.00 |
39.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
39.00 |
39.00 |
— |
100.00 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
支持脱贫人口发展生产稳定增收 |
1、推进脱贫户产业发展项目补助资金 31.522 万元; 2、推进乡村振兴补助新型农业经营主体 7.478 万元。 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及 改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金总投入 |
≥39 万元 |
39 |
3 |
3 |
|||
|
社会成本指标 |
支持脱贫户自主经 营、自主创业 |
≥1 万元/户 |
0.94 |
3 |
2.82 |
根据汀农联 〔2023〕10 号文 件要求支持脱贫 户自主经营、自主 创业每户补助金 额不超过 1 万元。 |
|||
|
生态环境成本指标 |
资金使用重大违规 违纪问题 |
≤0 个 |
0 |
4 |
4 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金当年结余率 |
≤0% |
0 |
10 |
10 |
|||
|
社会效益指标 |
是否可持续为脱贫 户生产生活提供保 障 |
≥80% |
95 |
10 |
10 |
||||
|
生态效益指标 |
脱贫户满意程度 |
≥80% |
100 |
10 |
10 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指 标 |
群众满意度 |
≥80% |
100 |
10 |
10 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
扶持脱贫户数量 |
≥364 人 |
511 |
15 |
15 |
|||
|
质量指标 |
标准达标率 |
≥80% |
100 |
15 |
15 |
||||
|
时效指标 |
资金及时拨付率 |
≥80% |
100 |
10 |
10 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
99.82 |
||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
个字) |
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
(2023 年度) |
|||||||||
|
专项名称 |
2023 年度雨露计划补助资金 |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县童坊镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县童坊镇财政所 |
||||||
|
项目概况 |
2023 年度雨露计划补助资金 |
||||||||
|
主要成效 |
持续巩固脱贫攻坚成果,加大教育帮扶力度,推动“雨露计划+”就业促进行动。 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
12.30 |
12.30 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
12.30 |
12.30 |
— |
100.00 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
有效衔接脱贫成果,有力促进乡村振兴 |
补助脱贫家庭中正在接受全日制中、高等职业教育(含中专和技校)的子女 12.3 万元。 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及 改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助标准 |
≥3000 元/学年 |
3000 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金当年结余率 |
≤0% |
0 |
10 |
10 |
|||
|
社会效益指标 |
资金使用重大违规 违纪问题 |
≤0 个 |
0 |
10 |
10 |
||||
|
生态效益指标 |
可持续为多少学生 生活提供保障 |
≥41 人 |
41 |
10 |
10 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指 标 |
受助学生家长满意 度 |
≥95% |
100 |
5 |
5 |
|||
|
受助学生满意度 |
≥95% |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助学生人数 |
≥41 人 |
41 |
10 |
10 |
|||
|
质量指标 |
补助标准达标率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
补助经费及时发放 率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
||||
|
及时录入资金在线 监管平台 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
部门绩效评价表 |
|||||||||
|
(2023 年度) |
|||||||||
|
项目名称 |
2023 年第三季度市级关心关爱专项资金 |
||||||||
|
项目主管部门 |
童坊镇人民政府 |
项目实施单位 |
童坊镇人民政府 |
||||||
|
评价项目周期 |
2023 年 01 月 01 日-2023 年 12 月 31 日 |
是否属于区/县级 出台政策的 关联 项目 |
√ □是 □否 |
||||||
|
评价方法 |
成本效益分析法□ 比较法□ 因素分析法□√ 最低成本法□ 公众评判法□ 其它评价方法□ |
||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 ① |
全年预算数 ② |
全年资金到位数 ③ |
全年执行数 ④ |
到位率③/② |
执行率④/③ |
|||
|
年度资金总额: |
0.0 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
100% |
100% |
|||
|
其中:中央和省级 财政资金 |
|||||||||
|
区/县级财政资 金: |
0 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
100% |
100% |
|||
|
其他资金 |
|||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
关心关爱罹患重大疾病的基层干部、党员,缓解生活压力。 |
关心关爱罹患重大疾病的基层干部、党员 1 人。 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标解释 |
参考分值 |
评价分值 |
指标说明 |
指标评分说明 |
|
|
共性绩效指标(40 分) |
决策 (16 分) |
项目立项 |
立项依据充分性 |
项目立项是符合法律法规、相关政策、 发展规划以及部门职责,用以反映和 考核项目立项依据情况。 |
3 |
3 |
评价要点: ①项 目立项是否符合 国家法律法规、国 民经济发展规划 和相关政策; ② 项目立项是否符 合行业发展规划 和政策要求; ③ 项目立项是否与 部门职责范围相 符,属于部门履职 所需; ④项目是 否属于公共财政 支持范围,是否符 合中央、地方事权 支出责任划分原 则; ⑤项目是否 与相关部门同类 |
若有一项不符扣 1 分,若存在严重 不符的情况则不 得分。 |
|
|
项目或部门内部 相关项目重复。 |
||||||||
|
立项程序规范性 |
项目申请、设立过程是否符合相关要 求,用以反映和考核项目立项的规范 情况。 |
2 |
2 |
评价要点: ①项 目是否按照规定 的程序申请设立; ②审批文件、材料 是否符合相关要 求; ③事前是否 已经过必要的可 行性研究、专家论 证、风险评估、绩 效评估、集体决策 等。 |
若有一项不符扣 1 分,若存在严重 不符的情况则不 得分。 |
|||
|
绩效目标 |
绩效目标合理性 |
项目所设定的绩效目标是否依据充 分,是否符合客观实际,用以反映和 考核项目绩效目标与项目实施的相符 情况。 |
3 |
3 |
评价要点: (如 未设定预算绩效 目标,也可考核其 他工作任务目标) ①项目是否有绩 效目标; ②项目 绩效目标与实际 工作内容是否具 有相关性; ③项 目预期产出效益 和效果是否符合 正常的业绩水平; ④是否与预算确 定的项目投资额 或资金量相匹配。 |
若有一项不符扣 1 分,若存在严重 不符的情况则不 得分。 |
||
|
绩效指标明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清 晰、细化、可衡量等,用以反映和考 核项目绩效目标的明细化情况。 |
2 |
2 |
评价要点: ①是 否将项目绩效目 标细化分解为具 体的绩效指标; ②是否通过清晰、 可衡量的指标值 予以体现; ③是 否与项目目标任 务数或计划数相 对应。 |
若有一项不符扣 1 分,若存在严重 不符的情况则不 得分。 |
|||
|
资金投入 |
预算编制科学性 |
项目预算编制是否经过科学论证、有 |
4 |
4 |
评价要点: ①预 |
若有一项不符扣 |
|
明确标准,资金额度与年度目标是否 相适应,用以反映和考核项目预算编 制的科学性、合理性情况。 |
算编制是否经过 科学论证; ②预 算内容与项目内 容是否匹配; ③ 预算额度测算依 据是否充分,是否 按照标准编制; ④预算确定的项 目投资额或资金 量是否与工作任 务相匹配。 |
1 分,若存在严重 不符的情况则不 得分。 |
||||||
|
资金分配合理性 |
项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的 科学性、合理性情况。 |
2 |
2 |
评价要点: ①预 算资金分配依据 是否充分; ②资 金分配额度是否 合理,与项目单位 或地方实际是否 相适应。 |
若有一项不符扣 1 分,若存在严重 不符的情况则不 得分。 |
|||
|
过程 (14 分) |
资金管理 |
预算执行率 |
项目预算资金是否按照计划执行,用 以反映或考核项目预算执行情况。 |
3 |
3 |
预算执行率=(实 际支出资金/实际 到位资金) ×100%。 实际支 出资金:一定时期 (本年度或项目 期)内项目实际拨 付的资金。 |
执行率 90%以上 (含 90%),得 3 分;80%—90%,得 2 分;70%—80%, 得 1 分;其余不得 分。 |
|
|
资金使用合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管 理制度规定,用以反映和考核项目资 金的规范运行情况。 |
5 |
5 |
评价要点: ①是 否符合国家财经 法规和财务管理 制度以及有关专 项资金管理办法 的规定; ②资金 的拨付是否有完 整的审批程序和 手续; ③是否符 合项目预算批复 或合同规定的用 途; ④是否存在 截留、挤占、挪用、 |
若有一项不符扣 1 分,若存在严重 不符的情况则不 得分。 |
|
虚列支出等情况。 |
||||||||
|
组织实施 |
管理制度健全性 |
项目实施单位的财务和业务管理制度 是否健全,用以反映和考核财务和业 务管理制度对项目顺利实施的保障情 况。 |
2 |
2 |
评价要点: ①是 否已制定或具有 相应的财务和业 务管理制度; ② 财务和业务管理 制度是否合法、合 规、完整。 |
若有一项不符扣 1 分,若存在严重 不符的情况则不 得分。 |
||
|
制度执行有效性 |
项目实施是否符合相关管理规定,用 以反映和考核相关管理制度的有效执 行情况。 |
4 |
4 |
评价要点: ①是 否遵守相关法律 法规和相关管理 规定; ②项目调 整及支出调整手 续是否完备; ③ 项目合同书、验收 报告、技术鉴定等 资料是否齐全并 及时归档; ④项 目实施的人员条 件、场地设备、信 息支撑等是否落 实到位。 |
若有一项不符扣 1 分,若存在严重 不符的情况则不 得分。 |
|||
|
产出 (10 分) |
产出数量 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数 的比率,用以反映和考核项目产出数 量目标的实现程度。 |
3 |
3 |
实际完成率=(实 际产出数/计划产 出数)×100%。实 际产出数=一定时 期(本年度或项目 期)内项目实际产 出的产品或提供 的服务数量。 计 划产出数:项目绩 效目标确定的在 一定时期(本年度 或项目期)内计划 产出的产品或提 供的服务数量。 |
完成率 95%以上 (含 95%),得 3 分;90%-95%(含 90%),得 2 分; 85%-90%(含 85%),得 1 分, 85%以下不得分。 |
|
|
产出质量 |
质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产 出数的比率,用以反映和考核项目产 出质量目标的实现程度。 |
3 |
3 |
质量达标率=(质 量达标产出数/实 际产出数) |
对照绩效目标产 出数量、质量打分 |
|
×100%。 质量达 标产出数=一定时 期(本年度或项目 期)内实际达到既 定质量标准的产 品或服务数量。既 定质量标准是指 项目实施单位设 立绩效目标时依 据计划标准、行业 标准、历史标准或 其他标准而设定 的绩效指标值 。 |
||||||||
|
产出时效 |
完成及时性 |
项目实际完成时间与计划完成时间的 比较。用以反映和考核项目产出时效 目标的实现程度。 |
2 |
2 |
实际完成时间:项 目实施单位完成 该项目实际所耗 用的时间。 计划 完成时间:按照项 目实施计划或相 关规定完成该项 目所需的时间。 |
计划时间内完成 得满分,未完成不 得分。 |
||
|
产出成本 |
成本节约率 |
实际项目计划工作目标的实际节约成 本与计划成本的比率,用以反映和考 核项目的成本节约程度。 |
2 |
0 |
成本节约率=[(计 划成本-实际成 本)/计划成 本]×100%。实际 成本:项目实施单 位如期、保质、保 量完成既定工作 目标实际所耗费 的支出。 计划成 本:项目实施单位 为完成工作目标 计划安排的支出, 一般以项目预算 为参考。 |
成本节约率 10% 以上(含 10%), 得 2 分;5%以上 (含 5%),得 1 分;其余不得分。 |
||
|
个性绩效指标(60 分) |
产出 (30 分) |
产出数量(15 分) |
关心关爱补助人 数 |
此次关心关爱补助人数 |
15 |
15 |
此次关心关爱补 助人数 |
关心关爱补助人 数大于等于 1 人, 得 15 分;反之, 得 0 分。 |
|
产出质量(15 分) |
补助合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管 理制度规定,用以反映和考核项目资 金的规范运行情况。 |
15 |
15 |
评价要点: ①是 否符合国家财经 法规和财务管理 制度以及有关专 项资金管理办法 的规定; ②资金 的拨付是否有完 整的审批程序和 手续; ③是否符 合项目预算批复 或合同规定的用 途; ④是否存在 截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况。 |
若有一项不符扣 1 分,若存在严重 不符的情况则不 得分。 |
||
|
效益 (20 分) |
经济效益 |
资金当年结余 |
资金当年是否有结余 |
10 |
10 |
资金当年是否有 结余 |
资金当年无结余, 得 10 分;资金当 年有结余,不得 分。 |
|
|
社会效益 |
资金使用重大违 规违纪问题 |
反映资金使用过程中是否出现重大违 规违纪现象 |
10 |
10 |
反映资金使用过 程中是否出现重 大违规违纪现象 |
资金使用过程中 未出现重大违规 违纪现象,得 10 分;出现重大违规 违纪现象,得 0 分。 |
||
|
环境效益 |
||||||||
|
可持续影响 |
||||||||
|
服务对象满意度 (10 分) |
服务对象满意度 (10 分) |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
10 |
10 |
参与调查服务对 象满意人数/参与 调查总人数*100% |
服务对象满意度 超过 90%,得 10 分;反之,得 0 分。 |
|
|
绩效指标评价 |
总 分 |
100 |
98 |
|||||
|
自评等次:优(S≧90) 良(90﹥S≧80) 中(80﹥S≧60) 差(S<60) |
优 |
|||||||
|
问题与建议 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
(2023 年度) |
|||||||||
|
专项名称 |
2023 年第一批农村公益事业财政奖补资金 |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县童坊镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县童坊镇财政所 |
||||||
|
项目概况 |
2023 年第一批农村公益事业财政奖补资金 |
||||||||
|
主要成效 |
完成禾生村石公下小公园建设工程,大埔村曾屋门楼至曾氏祠堂水泥道路硬化塘哩至烤烟房群水泥道路硬化工程,林田村新屋哩小公 园建设,龙坊村路灯建设,童坊村岩哩至双坑口扩路基等工程。 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0.00 |
43.00 |
43.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
43.00 |
43.00 |
— |
100.00 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
方便群众生活,提升群众幸福感。 |
完成禾生村石公下小公园建设工程,大埔村曾屋门楼至曾氏祠堂水泥道路硬化塘哩至烤烟房群 水泥道路硬化工程,林田村新屋哩小公园建设,龙坊村路灯建设,童坊村岩哩至双坑口扩路基 等工程。 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及 改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金总投入 |
≥43 万元 |
43 |
10 |
10 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益人口数 |
≥1000 人 |
3000 |
15 |
15 |
|||
|
生态效益指标 |
改善农村人居环境 的村数 |
≥3 个 |
5 |
15 |
15 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指 标 |
服务对象满意度 |
≥80% |
90 |
10 |
10 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
补助村数 |
≥3 个 |
5 |
10 |
10 |
|||
|
质量指标 |
建设工程验收合格 率 |
≥80% |
100 |
5 |
5 |
||||
|
资金使用合规性 |
≥80% |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
时效指标 |
项目资金支付执行 率 |
≥80% |
100 |
10 |
10 |
||||
|
资金下达及时率 |
≥80% |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
项目按计划完工情 况 |
≥80% |
100 |
5 |
5 |
|||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于 30 个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
二、《项目支出绩效评价报告》
2023 年度县级预算项目绩效评价报告
(2023 年脱贫户生产发展资金)
一、项目基本情况
(一)项目概况
2023 年脱贫户生产发展 资金(汀委振兴办 资金
[2023]1 号)
(二) 主要成效
巩固拓展脱贫攻坚成果,稳定脱贫户增收, 向群 众宣传政策。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分 100 分,等级为优, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 10 个,具体情况如下:
(二) 成本指标
1、 经济成本指标
1)慰问标准(元/户),目标值 500,完成值 500,分值 5, 得分 5。
2)资金总投入(万元), 目标值 18.2,完成值 18.2,分值 5,得分 5。
2、 社会成本指标
3、 生态环境成本指标 (一) 产 出指标
1、 数量指标
1)慰问人数(人),目标值 364,完成值 364,分值 10,得 分 10。
2、 质量指标
1)慰问标准达标率(%),目标值 80,完成值 100,分值 15, 得分 15。
3、 时效指标
1)慰问经费及时发放率(%),目标值 80,完成值 100,分 值 15,得分 15。
(三) 效益指标
1、 经济效益指标
1)资金当年结余率(%),目标值 0,完成值 0,分值 10, 得分 10。
2、 社会效益指标
1)资金使用重大违规违纪问题(个),目标值 0,完成值 0, 分值 10,得分 10。
2)是否可持续为脱贫户生产生活提供保障(%),目标值 80, 完成值 95,分值 10,得分 10。
3、 生态效益指标 (四) 满 意度指标
1、 服务对象满意度指标
1)受慰问脱贫户满意程度(%),目标值 80,完成值 100, 分值 5,得分 5。
2)群众满意度(%), 目标值 80,完成值 100,分值 5,得 分5。
2023 年度县级预算项目绩效评价报告
(2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金)
一、项目基本情况
(一)项目概况
长汀县农业农村局长汀县财政局关于下达 2023 年 度 中央 财政衔接推进 乡村振兴补助 资金 的通知(汀农联 [2023]2 号)
(二) 主要成效
围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴,支持脱 贫人口发展生产稳定增收,支持高质量发展庭院经济。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分 100 分,等级为优, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 10 个,具体情况如下:
(二) 成本指标
1、 经济成本指标
1)支持脱贫户自主经营、自主创业(万元), 目标值 1,完 成值 1,分值 10,得分 10。
2、 社会成本指标
3、 生态环境成本指标 (一) 产 出指标
1、 数量指标
1)扶持脱贫户数量(户),目标值 80,完成值 134,分值 5, 得分 5。
2)支持高质量发展庭院经济重点村建设(个),目标值 1,
完成值 1,分值 5,得分 5。
2、 质量指标
1)补助项目公开公示率(次), 目标值 1,完成值 1,分值 5,得分 5。
2)项目合格率(%), 目标值 80,完成值 100,分值 5,得 分5。
3、 时效指标
1)项目年内完工率(%),目标值 80,完成值 100,分值 10, 得分 10。
2)资金拨付到位率
(%),目标值 80,完成值 100,分值 10,得分 10。
(三) 效益指标
1、 经济效益指标
1)促进脱贫户增收(%),目标值 2,完成值 2,分值 15, 得分 15。
2、 社会效益指标
1)资金使用重大违规违纪问题(个),目标值 1,完成值 0, 分值 15,得分 15。
3、 生态效益指标 (四) 满 意度指标
1、 服务对象满意度指标
1)服务对象满意度
(%),目标值 80,完成值 100,分值 10,得分 10。
2023 年度县级预算项目绩效评价报告
(2023 年耕地地力保护补贴资金)
一、项目基本情况
(一)项目概况
2023 年耕地地力保护补贴资金
(二) 主要成效
完成 2023 年耕地地力保护补贴资金发放。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分 100 分,等级为优, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 10 个,具体情况如下:
(二) 成本指标
1、 经济成本指标
1)预算完成率(%), 目标值 100,完成值 100,分值 10, 得分 10。
2、 社会成本指标
3、 生态环境成本指标 (一) 产 出指标
1、 数量指标
1)耕地面积(亩),目标值 27000,完成值 27000,分值 10, 得分 10。
2、 质量指标
1)项目合格率(%), 目标值 100,完成值 100,分值 10, 得分 10。
2)补助合规性(%), 目标值 100,完成值 100,分值 10, 得分 10。
3、 时效指标
1)资金下达及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。
(三) 效益指标
1、 经济效益指标
1)资金当年结余(万元),目标值 0,完成值 0,分值 10, 得分 10。
2、 社会效益指标
1)补助村数(个),目标值 20,完成值 24,分值 10,得分 10。
2)资金使用重大违规违纪问题(个),目标值 0,完成值 0, 分值 5,得分 5。
3、 生态效益指标
1)改善农村耕地(个), 目标值 1,完成值 1,分值 5,得 分5。
(四) 满 意度指标
1、 服务对象满意度指标
1)服务对象满意度(%),目标值 90,完成值 90,分值 10, 得分 10。
2023 年度县级预算项目绩效评价报告
(2023 年度第一批乡村振兴资金)
一、项目基本情况
(一)项目概况
2023 年度第一批乡村振兴资金
(二) 主要成效
结合彭坊村发展现状, 以建设“龙腾圣地、非遗 之乡”为目标,实现村庄环境品质提升、林下经济产业发展、 烤烟产业发展、非遗文化传承。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分 100 分,等级为优, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 10 个,具体情况如下:
(二) 成本指标
1、 经济成本指标
1)资金总投入(万元),目标值 50,完成值 83.44,分值 10,得分 10。
2、 社会成本指标
3、 生态环境成本指标 (一) 产 出指标
1、 数量指标
1)建设项目个数(个), 目标值 1,完成值 6,分值 15,得 分 15。
2、 质量指标
1)项目合格率(%), 目标值 80,完成值 100,分值 5,得
分5。
2)资金使用合规性(%),目标值 80,完成值 100,分值 5, 得分 5。
3、 时效指标
1)项目按计划开工情况(%),目标值 80,完成值 100,分 值 5,得分 5。
2)项目按计划完工情况(%),目标值 80,完成值 100,分 值 5,得分 5。
3)资金下达及时率(%),目标值 80,完成值 100,分值 5, 得分 5。
(三) 效益指标
1、 经济效益指标
2、 社会效益指标
1)受益人口数(人),目标值 1000,完成值 1635,分值 15, 得分 15。
3、 生态效益指标
1)改善人居环境的村数(个), 目标值 1,完成值 1,分值 15,得分 15。
(四) 满 意度指标
1、 服务对象满意度指标
1)服务对象满意度(%),目标值 80,完成值 100,分值 10, 得分 10。
项目支出部门绩效评价报告
一、基本情况
(一)项目概况。
根据《龙岩市市级基层干部、党员关心关爱专项资金管理办 法(试行)》(岩委组通【2017】74 号)文件精神,下达了 2023 年市级第三季度关心关爱专项资金 5000 元。截至 2023 年底,资 金已全部支付。
(二)项目绩效目标。
关心关爱罹患重大疾病的基层干部、党员,缓解生活压力。 二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
通过实施项目绩效评价,进一步优化项目资金结构,合理配 置资源,提高项目资金高效使用。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方 法、评价标准等。
1.评价原则:绩效导向原则 2.评价指标体系:附表说明 3.评价方法:因素分析法
4.评价标准:
(1)《龙岩市市级基层干部、党员关心关爱专项资金管理 办法(试行)》(岩委组通【2017】74 号)
(三)绩效评价工作过程。
根据文件要求我镇立即组织专人对 2023 年市级第三季度关 心关爱专项资金项目进行评价工作,严格对照项目支出绩效评价 评分表的指标逐项评分。
三、综合评价情况及评价结论
按照上级文件要求进行考核,该项目绩效综合评价为优,达 到预期绩效目标。
四、绩效评价指标分析
(一)产出指标。 1.数量指标
(1)关心关爱补助标准,目标值 5000 元,实际完成 5000 元
(2)关心关爱补助人数,目标值 1 人,实际完成 1 人 2.质量指标
(1)补助合规性,目标值 80%,实际完成 100% 3.时效指标
(1)资金下达及时率,目标值 80%,实际完成 100%
(二)成本指标。 1.经济成本指标
(1)预算完成率,目标值 80%,实际完成 100%
(三)效益指标。 1.经济效益指标
(1)资金当年结余,目标值 0 万元,实际完成 0 万元 2.社会效益指标
(1)资金使用重大违规违纪问题,目标值 0 个,实际完成 0 个
(四)满意度指标。
1.服务对象满意度指标
(1)服务对象满意度,目标值 90%,实际完成 90%
2023 年度县级预算项目绩效评价报告
(2023 年度雨露计划补助资金)
一、项目基本情况
(一)项目概况
2023 年度雨露计划补助资金
(二) 主要成效
持续巩固脱贫攻坚成果,加大教育帮扶力度,推 动“雨露计划+”就业促进行动。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分 100 分,等级为优, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 10 个,具体情况如下:
(二) 成本指标
1、 经济成本指标
1)补助标准(元/学年
),目标值 3000,完成值 3000,分值 10,得分 10。
2、 社会成本指标
3、 生态环境成本指标 (一) 产 出指标
1、 数量指标
1)补助学生人数(人), 目标值 41,完成值 41,分值 10, 得分 10。
2、 质量指标
1)补助标准达标率(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。
3、 时效指标
1)补助经费及时发放率(%),目标值 100,完成值 100,分 值 10,得分 10。
2)及时录入资金在线监管平台(%),目标值 100,完成值 100,分值 10,得分 10。
(三) 效益指标
1、 经济效益指标
1)资金当年结余率(%),目标值 0,完成值 0,分值 10, 得分 10。
2、 社会效益指标
1)资金使用重大违规违纪问题(个),目标值 0,完成值 0, 分值 10,得分 10。
3、 生态效益指标
1)可持续为多少学生生活提供保障(人),目标值 41,完 成值 41,分值 10,得分 10。
(四) 满 意度指标
1、 服务对象满意度指标
1)受助学生家长满意度(%),目标值 95,完成值 100,分 值 5,得分 5。
2)受助学生满意度(%),目标值 95,完成值 100,分值 5, 得分 5。
2023 年度县级预算项目绩效评价报告
(2023 年城乡人居环境建设专项资金(第一批))
一、项目基本情况
(一)项目概况
2023 年城乡人居环境建设专项资金(第一批)童 坊镇彭坊村 400 万
(二) 主要成效
打造彭坊村传统古村落,建设有特色的美丽宜居 村庄,提高农村人居环境,改善村民生活质量
二、绩效分析
本项目绩效自评得分 100 分,等级为优, 设置绩效目标 11 个, 实际完成 11 个,具体情况如下:
(二) 成本指标
1、 经济成本指标
1)资金投入情况(%),目标值 80,完成值 100,分值 5, 得分 5。
2、 社会成本指标
1)资金使用重大违规违纪问题
(个),目标值 0,完成值 0,分值 5,得分 5。
3、 生态环境成本指标 (一) 产 出指标
1、 数量指标
1)改善提升历史文化名村和传统村落
(个),目标值 1,完成值 1,分值 10,得分 10。
2)修缮保护和活化历史建筑数量(个), 目标值 1,完成值 1,分值 10,得分 10。
3)整治传统街巷(个), 目标值 1,完成值 1,分值 5,得 分5。
4)修缮或整治公测(个),目标值 1,完成值 1,分值 5, 得分 5。
2、 质量指标
1)验收合格率(%), 目标值 90,完成值 100,分值 5,得 分5。
3、 时效指标
1)项目按计划开工情况
(%),目标值 80,完成值 100,分值 5,得分 5。
(三) 效益指标
1、 经济效益指标
2、 社会效益指标
1)改善历史文化名村和传统村落(个), 目标值 1,完成值 1,分值 15,得分 15。
3、 生态效益指标
1)村容村貌改善
(个),目标值 1,完成值 1,分值 15,得分 15。
(四) 满 意度指标
1、 服务对象满意度指标
1)人民群众对象满意度
(%),目标值 90,完成值 100,分值 10,得分 10。
2023 年度县级预算项目绩效评价报告
(2023 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(支持 脱贫人口发展生产稳定增收) )
一、项目基本情况
(一)项目概况
2023 年度省级财政衔接推进乡村振兴补助 资金 (支持脱贫人口发展生产稳定增收)
(二) 主要成效
围绕巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴,重点支持脱 贫人口发展生产稳定增收。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分 99.82 分,等级为优,设置绩效目 标 10 个, 实际完成 9 个,具体情况如下:
(二) 成本指标
1、 经济成本指标
1)资金总投入(万元), 目标值 39,完成值 39,分值 3, 得分 3。
2、 社会成本指标
1)支持脱贫户自主经营、自主创业(万元/户),目标值 1, 完成值 0.94,分值 3,得分 2.82。
3、 生态环境成本指标
1)资金使用重大违规违纪问题(个),目标值 0,完成值 0, 分值 4,得分 4。
(一) 产 出指标
1、 数量指标
1)扶持脱贫户数量(人),目标值 364,完成值 511,分值 15,得分 15。
2、 质量指标
1)标准达标率(%), 目标值 80,完成值 100,分值 15,得 分 15。
3、 时效指标
1)资金及时拨付率(%),目标值 80,完成值 100,分值 10, 得分 10。
(三) 效益指标
1、 经济效益指标
1)资金当年结余率(%),目标值 0,完成值 0,分值 10, 得分 10。
2、 社会效益指标
1)是否可持续为脱贫户生产生活提供保障(%),目标值 80, 完成值 95,分值 10,得分 10。
3、 生态效益指标
1)脱贫户满意程度(%),目标值 80,完成值 100,分值 10, 得分 10。
(四) 满 意度指标
1、 服务对象满意度指标
1)群众满意度(%), 目标值 80,完成值 100,分值 10,得
分 10。
2023 年度县级预算项目绩效评价报告
(2023 年第一批农村公益事业财政奖补资金)
一、项目基本情况
(一)项目概况
2023 年第一批农村公益事业财政奖补资金
(二) 主要成效
完成禾生村石公下小公园建设工程,大埔村曾屋 门楼至曾氏祠堂水泥道路硬化塘哩至烤烟房群水泥道路硬 化工程,林田村新屋哩小公园建设,龙坊村路灯建设, 童坊 村岩哩至双坑口扩路基等工程。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分 100 分,等级为优, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 10 个,具体情况如下:
(二) 成本指标
1、 经济成本指标
1)资金总投入(万元), 目标值 43,完成值 43,分值 10, 得分 10。
2、 社会成本指标
3、 生态环境成本指标 (一) 产 出指标
1、 数量指标
1)补助村数(个),目标值 3,完成值 5,分值 10,得分 10。
2、 质量指标
1)建设工程验收合格率(%),目标值 80,完成值 100,分
值 5,得分 5。
2)资金使用合规性(%),目标值 80,完成值 100,分值 5, 得分 5。
3、 时效指标
1)项目资金支付执行率(%),目标值 80,完成值 100,分 值 10,得分 10。
2)资金下达及时率(%),目标值 80,完成值 100,分值 5, 得分 5。
3)项目按计划完工情况(%),目标值 80,完成值 100,分 值 5,得分 5。
(三) 效益指标
1、 经济效益指标
2、 社会效益指标
1)受益人口数(人),目标值 1000,完成值 3000,分值 15, 得分 15。
3、 生态效益指标
1)改善农村人居环境的村数(个), 目标值 3,完成值 5, 分值 15,得分 15。
(四) 满 意度指标
1、 服务对象满意度指标
1)服务对象满意度(%),目标值 80,完成值 90,分值 10, 得分 10。
2023 年度县级预算项目绩效评价报告
(2023 年第一批省级预算内投资资金(赖屋村小河流域 治理项目) )
一、项目基本情况
(一)项目概况
2023 年第一批省级预算内投资资金(赖屋村小河 流域治理项目)
(二) 主要成效
完成长汀县童坊镇赖屋村小河流域治理项目,改 善农民耕种环境。
二、绩效分析
本项目绩效自评得分 100 分,等级为优, 设置绩效目标 10 个, 实际完成 10 个,具体情况如下:
(二) 成本指标
1、 经济成本指标
1)资金总投入(万元), 目标值 40,完成值 45.154,分值 5,得分 5。
2、 社会成本指标
1)受益人口数量(人), 目标值 1000,完成值 1000,分值 5,得分 5。
3、 生态环境成本指标 (一) 产 出指标
1、 数量指标
1)治理中小河流村数(个),目标值 1,完成值 1,分值 5,
得分 5。
2、 质量指标
1)项目验收合格率(%),目标值 100,完成值 100,分值 7, 得分 7。
2)资金合规性(%), 目标值 100,完成值 100,分值 7,得 分7。
3、 时效指标
1)预算完成率(%), 目标值 100,完成值 100,分值 7,得 分7。
2)项目年内完工率
(%),目标值 95,完成值 100,分值 7,得分 7。
3)资金下达及时率(%),目标值 100,完成值 100,分值 7, 得分 7。
(三) 效益指标
1、 经济效益指标
2、 社会效益指标
1)资金使用重大违规违纪问题数(个), 目标值 0,完成值 0,分值 30,得分 30。
3、 生态效益指标 (四) 满 意度指标
1、 服务对象满意度指标
1)服务对象满意度(%),目标值 80,完成值 90,分值 10,
得分 10。
三、部门整体支出绩效自评表
|
部门整体绩效自评表 |
||||||||||||
|
(2023 年度) |
||||||||||||
|
专项名称 |
808 部门整体 |
|||||||||||
|
部门(单位)名称 |
长汀县童坊镇人民政府 |
部门预算编码 |
808 |
|||||||||
|
财政资金安 排和使用情 况 |
预算安排 |
拨付情况 |
结余情况 |
分值 |
得分 |
|||||||
|
年初部门预 算安排金额 (含历年结 余结转)① |
年中调整金 额② |
小计 ③ = ①+② |
年度拨付金 额 ④ |
支出实现率 (%) ⑤=④/③ |
本年度结余金额⑥=③-④ |
资金结余率 (%) ⑦=⑥/③ |
||||||
|
合计 |
1021.34 |
2223.83 |
3245.17 |
3451.73 |
106.3700 |
-206.56 |
-6.3700 |
10 |
10 |
|||
|
财政资金小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
①中央财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
②省级财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
③地方财政资金 |
1021.34 |
2223.83 |
3245.17 |
3451.73 |
106.3700 |
-206.56 |
-6.3700 |
|||||
|
其他资金小计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
年度总体目 标 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||||||
|
在惠及人民群众上见实效,有效改善人居环境。 |
节约政府开支,完成项目建设。 |
|||||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
一般性支出情 况 |
一般性支出情 况 |
“三公 ”经费控制率 |
≤100% |
100 |
2 |
2 |
||||||
|
“三公 ”经费违规使用次数 |
≤0 次 |
0 |
2 |
2 |
||||||||
|
会议费、差旅费超标准使用次 数 |
≤0 次 |
0 |
2 |
2 |
||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金受益人数 |
≥1 万人 |
2.8 |
2 |
2 |
||||||
|
社会成本指标 |
预算完成率 |
≥80% |
100 |
4 |
4 |
|||||||
|
生态环境成本 指标 |
为群众生活持续提供保障 |
是是 |
是 |
2 |
2 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金当年结余率 |
≤0% |
0 |
14 |
14 |
||||||
|
社会效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题数 |
≤0 个 |
0 |
14 |
14 |
|||||||
|
生态效益指标 |
保持良好的生态活动环境 |
否否 |
否 |
2 |
2 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意 度指标 |
公众满意度 |
≥80% |
90 |
10 |
10 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目年内完工率 |
≥80% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
质量指标 |
项目合格率 |
≥80% |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
资金拨付到位率 |
≥80% |
100 |
16 |
16 |
|||||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
|||||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
|||||||||||


闽公网安备 35082102000140号


