南山镇2019年财政决算执行情况报告
时间:2020-10-16 11:42
  

 

2019年度

长汀县南山镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况 .................................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ...........................

三、部门主要工作总结................................

第二部分 2019年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ ........

三、支出决算表 .....................................

四、财政拨款收入支出决算总表 .......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、机构运行信息表....................................

第三部分 2019年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ................................................

六、预算绩效情况说明...............................

七、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 .................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职责

长汀县南山镇人民政府主要职责:

(一)负责管理本行政区域的教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、民族宗教、计划生育、统计、监察等工作;

(二)负责本行政区域规划、建设、土地、交通、环保等工作;

(三)领导、管理政府各机构和所属单位;监督他们执行国家法律、法规和行政纪律;加强廉政勤政建设,保证政令畅通;

(四)负责全镇范围内安全生产、防火、防汛工作,负责突发性事件、重大事件以及抢险救灾的报告、部署和指挥。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,长汀县南山镇人民政府包括1个机关行政单位,其中:列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

在职人数

长汀县南山镇人民政府

行政单位

73

三、部门主要工作总结

2019年,长汀县南山镇人民政府主要任务是:根据县委、县政府的安排部署,推动本辖区经济、社会、文化发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)大力整治涉麻制毒违法犯罪活动,护一方平安。

(二)推动镇域经济发展,促进乡村振兴。

(三)大力发展红色旅游,打响红军长征第一村——中复村旅游品牌。

 

第二部分 2019年度部门决算表

 

一、 收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位:

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1026.02 

一、一般公共服务支出

1199.95 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

1577.34 

七、文化旅游体育与传媒支出

30.01 

 

 

八、社会保障和就业支出

92.75 

 

 

九、卫生健康支出

171.47 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

337.06 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

65.46 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

2603.37 

本年支出合计

1896.71

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

384.54 

    年末结转和结余

1091.19 

合计

2987.9

合计

2987.9

 

 

 

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

二、 收入决算表

收入决算表

编制单位:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2603.37 

1026.02 

 

 

 

 

1577.35 

201

一般公共服务支出

1929.86

522.99

 

 

 

 

1406.87

20101

人大事务

26.08

16.78

 

 

 

 

9.31

2010101

  行政运行

26.08

16.78

 

 

 

 

9.31

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1773.33

422.51

 

 

 

 

1350.82

2010301

  行政运行

1773.33

422.51

 

 

 

 

1350.82

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

130.44

83.71

 

 

 

 

46.73

2013101

  行政运行

130.44

83.71

 

 

 

 

46.73

207

文化旅游体育与传媒支出

30.02

16.78

 

 

 

 

13.24

20701

文化和旅游

30.02

16.78

 

 

 

 

13.24

2070101

  行政运行

30.02

16.78

 

 

 

 

13.24

208

社会保障和就业支出

92.75

74.32

 

 

 

 

18.43

20805

行政事业单位离退休

59.15

50.27

 

 

 

 

8.88

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.15

50.27

 

 

 

 

8.88

20808

抚恤

28.88

19.33

 

 

 

 

9.55

2080801

  死亡抚恤

19.33

19.33

 

 

 

 

0.00

2080805

  义务兵优待

9.55

0.00

 

 

 

 

9.55

20899

其他社会保障和就业支出

4.71

4.71

 

 

 

 

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.71

4.71

 

 

 

 

0.00

210

卫生健康支出

148.22

62.61

 

 

 

 

85.61

21007

计划生育事务

84.56

24.86

 

 

 

 

59.7

2100799

  其他计划生育事务支出

84.56

24.86  

 

 

 

 

59.7

21011

行政事业单位医疗

63.66

37.75

 

 

 

 

25.91

2101101

  行政单位医疗

19.52

10.33

 

 

 

 

9.19

2101102

  事业单位医疗

19.52  

10.33

 

 

 

 

9.19

2101103

  公务员医疗补助

24.63

17.08

 

 

 

 

7.54

213

农林水支出

337.06

315.06

 

 

 

 

22

21301

农业

19.74

12.68

 

 

 

 

7.06

2130104

  事业运行

19.74

12.68

 

 

 

 

7.06

21303

水利

13.19

8.49

 

 

 

 

4.71

2130399

  其他水利支出

13.19

8.49

 

 

 

 

4.71

21307

农村综合改革

304.12

293.89

 

 

 

 

10.23

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

304.12

293.89  

 

 

 

 

10.23

221

住房保障支出

65.46

34.26

 

 

 

 

31.2

 22102

住房改革支出

65.46

34.26

 

 

 

 

31.2  

2210201

住房公积金

65.46

34.26

 

 

 

 

31.2

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

三、 支出决算表

支出决算表

编制单位:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1896.71 

1896.71 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1199.95

1199.95

 

 

 

 

20101

人大事务

26.09

26.09

 

 

 

 

2010101

  行政运行

26.09

26.09

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1043.42

1043.42

 

 

 

 

2010301

  行政运行

1043.42

1043.42

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

130.44

130.44

 

 

 

 

2013101

  行政运行

130.44

130.44

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

30.02

30.02

 

 

 

 

20701

文化和旅游

30.02

30.02

 

 

 

 

2070101

  行政运行

30.02

30.02

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

92.75

92.75

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

59.15

59.15

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.15

59.15

 

 

 

 

20808

抚恤

28.88

28.88

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

19.34

19.34

 

 

 

 

2080805

  义务兵优待

9.55

9.55

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

4.71

4.71

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.71

4.71

 

 

 

 

210

卫生健康支出

171.47

171.47

 

 

 

 

21001

卫生健康管理事务

23.01

23.01

 

 

 

 

2100101

  行政运行

23.01

23.01

 

 

 

 

21007

计划生育事务

84.81

84.81

 

 

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

84.81

84.81

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

63.66

63.66

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

19.52

19.52

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

19.52

19.52

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

24.63

24.63

 

 

 

 

213

农林水支出

337.06

337.06

 

 

 

 

21301

农业

19.74

19.74

 

 

 

 

2130104

  事业运行

19.74

19.74

 

 

 

 

21303

水利

13.19

13.19

 

 

 

 

2130399

  其他水利支出

13.19

13.19

 

 

 

 

21307

农村综合改革

304.12

304.12

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

304.12

304.12

 

 

 

 

221

住房保障支出

65.46

65.46

 

 

 

 

 22102

住房改革支出

65.46

65.46

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

65.46

65.46

 

 

 

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位:

 

金额单位:万元

    

    

   

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1026.02 

一、一般公共服务支出

522.99

522.99

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

16.78

16.78

 

 

 

八、社会保障和就业支出

74.32

74.32

 

 

 

九、卫生健康支出

62.61

62.61

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

315.06

315.06

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

34.26

34.26

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

1026.02 

本年支出合计

1,026.02

1,026.02

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

  

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

1026.02 

总计

1,026.02

1,026.02

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共财政拨款支出决算表

 

编制单位:

单位:万元

  

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

1026.02 

1026.02 

 

201

一般公共服务支出

522.99

522.99

 

20101

人大事务

16.78

16.78

 

2010101

  行政运行

16.78

16.78

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

422.51

422.51

 

2010301

  行政运行

422.51

422.51

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

83.71

83.71

 

2013101

  行政运行

83.71

83.71

 

207

文化旅游体育与传媒支出

16.78

16.78

 

20701

文化和旅游

16.78

16.78

 

2070101

  行政运行

16.78

16.78

 

208

社会保障和就业支出

74.32

74.32

 

20805

行政事业单位离退休

50.27

50.27

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.27

50.27

 

20808

抚恤

19.34

19.34

 

2080801

  死亡抚恤

19.34

19.34

 

20899

其他社会保障和就业支出

4.71

4.71

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.71

4.71

 

210

卫生健康支出

62.61

62.61

 

21007

计划生育事务

24.86

24.86

 

2100799

  其他计划生育事务支出

24.86

24.86

 

21011

行政事业单位医疗

37.75

37.75

 

2101101

  行政单位医疗

10.33

10.33

 

2101102

  事业单位医疗

10.33

10.33

 

2101103

  公务员医疗补助

17.08

17.08

 

213

农林水支出

315.06

315.06

 

21301

农业

12.68

12.68

 

2130104

  事业运行

12.68

12.68

 

21303

水利

8.49

8.49

 

2130399

  其他水利支出

8.49

8.49

 

21307

农村综合改革

293.89

293.89

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

293.89

293.89

 

221

住房保障支出

34.26

34.26

 

 22102

住房改革支出

34.26

34.26

 

2210201

住房公积金

34.26

34.26

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:

单位:万元

   

    

经济分类科目编码

科目名称

        

1026.02

301

工资福利支出

541.12 

302

商品和服务支出

296.15 

303

对个人和家庭的补助

188.74 

308

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

 

311

对企业补贴(基本建设)

 

312

对企业补贴

 

307

债务利息及费用支出

 

399

其他支出

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目

编码

科目名称

金额

经济分类科目

编码

科目名称

金额

经济分类科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

541.12 

302

商品和服务支出

 296.16

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

169.53 

30201

  办公费

 20.16

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

125.88 

30202

  印刷费

 5.32

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

7.01 

30203

  咨询费

 0

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

11.41 

30204

  手续费

 0.06

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

19.49 

30205

  水费

 0

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

50.27 

30206

  电费

22.75

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

0 

30207

  邮电费

 9.15

31008

  物资储备

 

30110

   职工基本医疗保险缴费

 20.66

302019

  取暖费

 0

31009

  土地补偿

 

30111

   公务员医疗补助缴费

 17.08

30209

  物业管理费

 0

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

 4.46

30211

  差旅费

 2.36

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

34.26 

30212

  因公出国(境)费用

 0

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

0 

30213

  维修(护)费

 2.77

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

81.07 

30214

  租赁费

 0

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

188.74 

30215

  会议费

 4.17

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 2.13

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 13.83

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

19.34 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

169.41 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

399

其他支出

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 3.7

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 19.49

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 190.28

39999

  其他支出

 

 

 

 

307

债务利息支出

 

 

 

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

 729.87

公用经费合计

 296.15

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:

 

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

4

7

8

11

12

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位:

金额单位:万元

 

统计数

 

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

296.15 

(一)支出合计

17.53 

(一)行政单位

296.15 

  1.因公出国(境)费

0 

(二)参照公务员法管理事业单位

 

  2.公务用车购置及运行维护费

3.7 

三、国有资产占用情况

--

    1)公务用车购置费

 

(一)车辆数合计(辆)

4 

    2)公务用车运行维护费

3.7 

  1.副部(省)级及以上领导用车

 

  3.公务接待费

13.83 

  2.主要领导干部用车

2 

    1)国内接待费

13.83 

  3.机要通信用车

 

         其中:外事接待费

 

  4.应急保障用车

 

    2)国(境)外接待费

 

  5.执法执勤用车

 

(二)相关统计数

--

  6.特种专业技术用车

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

  7.离退休干部用车

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

  8.其他用车

2 

  3.公务用车购置数(辆)

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

 

  4.公务用车保有量(辆)

2 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

 

  5.国内公务接待批次(个)

139 

四、政府采购支出信息

 

     其中:外事接待批次(个)

 

  (一)政府采购支出合计

 

  6.国内公务接待人次(人)

1258 

     1.政府采购货物支出

 

     其中:外事接待人次(人)

 

     2.政府采购工程支出

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

 

     3.政府采购服务支出

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

 

  (二)政府采购授予中小企业合同金额

 

 

 

    其中:授予小微企业合同金额

 

注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年长汀县南山镇人民政府年初结转和结余384.54万元,本年收入2603.37万元,本年支出1896.71万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余1091.19万元。

(一)2019年收入2603.37万元,比2018年决算数减少564.84万元,下降17.83%,具体情况如下:

1.财政拨款收入1026.02万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入1577.35万元。

(二)2019年支出1896.71万元,比2018年决算数减少1120.66万元,下降37.14%,具体情况如下:

1.基本支出1896.71万元。其中,人员支出1038.34万元,公用支出858.37万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1896.71万元,比上年决算数减少1120.66万元,下降37.14%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)201-一般公共服务支出1929.86万元,较上年决算数减少353.75万元,下降15.49%。主要原因是预算外支出减少。

(二)207-文化旅游体育与传媒支出30.02万元,较上年决算数减少7.59万元,下降20.18%。主要原因是预算外支出减少。

(三)208-社会保障和就业支出92.75万元,较上年决算数增加11.23万元,增长12.1%。主要原因是人员调动。

(四)210-卫生健康支出148.22万元,较上年决算数减少56.75万元,下降27.87%。主要原因是预算外支出减少。

(五)213-农林水支出337.06万元,较上年决算数减少20.35万元,下降5.69%。主要原因是预算外支出减少。

(六)221-住房保障支出65.46万元,较上年决算数增加13.2万元,增长25.26%。主要原因是人员调动。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加0万元,与上年持平。

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1026.02万元,其中:

(一)人员经费729.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费296.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出17.53万元,比年初预算的0万元下降0%。主要原因是未安排一般公共预算财政资金。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元,比年初预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。。

(二)公务用车购置及运行费支出3.7万元,比年初预算的0万元下降0%,主要是未安排一般公共预算财政资金。其中:

公务用车购置费支出0万元,比年初预算的0万元下降0%,2019年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出3.7万元,比年初预算的0万元下降0%,主要是未安排一般公共预算财政资金。截至2019年12月31日,本部门公务用车保有量为2辆。

  (三)公务接待费支出13.83万元,比年初预算的0万元下降0%。主要是未安排一般公共预算财政资金,累计接待139批次、1258人次。

六、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,共对20192个清单项目实施绩效监控,分别是中复至白叶杨道路建设项目、小流域水质提升项目,涉及财政拨款资金1675万元。

(二)绩效自评工作开展情况

共对2019年度1个部门业务费开展绩效自评,涉及财政拨款资金共计2万元。根据年初设定的绩效目标,本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开,自评结果“良

共对2019年度2个部门共计2个清单项目实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计1675万元。评价结果为“良”的项目是2个。

(三)重点评价工作开展情况

共对2019年共计2个清单项目实施财政重点评价,涉及财政拨款资金共计1675万元,涉及道路、河流等领域。评价结果为“良”的项目是2个。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年度机关运行经费支出296.15万元,比上年决算数增长0.05%,主要是: 办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额8.83万元,其中:政府采购货物支出8.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.83 万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.83万元,占政府采购支出总额的8.83%。

(三)国有资产占用使用情况

截至201912月31日,本部门共有车辆4辆,其中:主要领导干部用车2辆、其他用车2辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。