2025年度长汀县政府决算相关重要事项说明
时间:2026-09-15 15:25

  一、长汀县本级支出决算说明

  2025年度长汀县本级一般公共预算支出决算数为431549万元,较上年增支40426万元,增长10.34%。具体情况如下:

  (一)一般公共服务支出19033万元,较上年减支5568万元,下降22.63%。

  1.人大事务819万元,较上年减支342万元,下降29.46%。

  2.政协事务617万元,较上年减支242万元,下降28.17%。

  3.政府办公厅(室)及相关机构事务2002万元,较上年减支4444万元,下降68.94%。

  4.发展与改革事务1083万元,较上年减支199万元,下降15.52%。

  5.统计信息事务373万元,较上年减支287万元,下降43.48%。

  6.财政事务1688万元,较上年减支392万元,下降18.85%。

  7.税收事务1400万元,较上年增支1400万元。

  8.审计事务472万元,较上年减支52万元,下降9.92%。

  9.纪检监察事务2013万元,较上年减支207万元,下降9.32%。

  10.商贸事务1121万元,较上年减支120万元,下降9.67%。

  11.港澳台事务165万元,较上年增支85万元,增长106.25%。

  12.档案事务170万元,较上年减支19万元,下降10.05%。

  13.民主党派及工商联事务97万元,较上年增支10万元,增长11.49%。

  14.群众团体事务738万元,较上年增支97万元,增长15.13%。

  15.党委办公厅(室)及相关机构事务2013万元,较上年减支544万元,下降21.27%。

  16.组织事务793万元,较上年增支48万元,增长6.44%。

  17.宣传事务490万元,较上年增支47万元,增长10.61%。

  18.统战事务286万元,较上年增支16万元,增长5.93%。

  19.其他共产党事务支出(款)0万元,较上年减支173万元,下降100.00%。

  20.网信事务0万元,较上年减支3万元,下降100.00%。

  21.市场监督管理事务1758万元,较上年减支597万元,下降25.35%。

  22.社会工作事务571万元,较上年增支308万元,增长117.11%。

  23.信访事务173万元,较上年增支147万元,增长565.38%。

  24.其他一般公共服务支出(款)191万元,较上年减支105万元,下降35.47%。

  (二)国防支出0万元,较上年减支410万元,下降100.00%。

  1.国防动员0万元,较上年减支110万元,下降100.00%。

  2.其他国防支出(款)0万元,较上年减支300万元,下降100.00%。

  (三)公共安全支出14559万元,较上年减支1621万元,下降10.02%。

  1.公安13081万元,较上年减支1327万元,下降9.21%。

  2.检察2万元,较上年减支91万元,下降97.85%。

  3.法院4万元,较上年减支173万元,下降97.74%。

  4.司法1333万元,较上年增支55万元,增长4.30%。

  5.其他公共安全支出(款)139万元,较上年减支85万元,下降37.95%。

  (四)教育支出108748万元,较上年增支1131万元,增长1.05%。

  1.教育管理事务771万元,较上年增支153万元,增长24.76%。

  2.普通教育99694万元,较上年增支1602万元,增长1.63%。

  3.职业教育3599万元,较上年增支441万元,增长13.96%。

  4.广播电视教育136万元,较上年增支29万元,增长27.10%。

  5.特殊教育659万元,较上年增支110万元,增长20.04%。

  6.进修及培训978万元,较上年减支13万元,下降1.31%。

  7.教育费附加安排的支出1007万元,较上年减支249万元,下降19.82%。

  8.其他教育支出(款)1904万元,较上年减支942万元,下降33.10%。

  (五)科学技术支出26053万元,较上年增支2630万元,增长11.23%。

  1.科学技术管理事务91万元,较上年减支11万元,下降10.78%。

  2.基础研究191万元,较上年增支15万元,增长8.52%。

  3.技术研究与开发1万元,较上年减支109万元,下降99.09%。

  4.社会科学2万元,较上年减支3万元,下降60.00%。

  5.科学技术普及88万元,较上年增支79万元,增长877.78%。

  6.其他科学技术支出(款)25680万元,较上年增支2659万元,增长11.55%。

  (六)文化旅游体育与传媒支出16460万元,较上年增支9342万元,增长131.24%。

  1.文化和旅游7030万元,较上年增支1996万元,增长39.65%。

  2.文物1633万元,较上年增支827万元,增长102.61%。

  3.体育253万元,较上年增支24万元,增长10.48%。

  4.新闻出版电影26万元,较上年增支1万元,增长4.00%。

  5.广播电视939万元,较上年增支76万元,增长8.81%。

  6.其他文化旅游体育与传媒支出(款)6579万元,较上年增支6418万元,增长3986.34%。

  (七)社会保障和就业支出68754万元,较上年增支8885万元,增长14.84%。

  1.人力资源和社会保障管理事务1403万元,较上年减支151万元,下降9.72%。

  2.民政管理事务358万元,较上年增支118万元,增长49.17%。

  3.行政事业单位养老支出18189万元,较上年增支3529万元,增长24.07%。

  4.就业补助1696万元,较上年增支178万元,增长11.73%。

  5.抚恤4909万元,较上年增支157万元,增长3.30%。

  6.退役安置628万元,较上年减支52万元,下降7.65%。

  7.社会福利3758万元,较上年增支1642万元,增长77.60%。

  8.残疾人事业2334万元,较上年减支123万元,下降5.01%。

  9.红十字事业万元,较上年减支2万元,下降100.00%。

  10.最低生活保障369万元,较上年减支80万元,下降17.82%。

  11.临时救助40万元,较上年减支7万元,下降14.89%。

  12.特困人员救助供养1346万元,较上年增支85万元,增长6.74%。

  13.其他生活救助28万元,较上年减支4万元,下降12.50%。

  14.财政对基本养老保险基金的补助24205万元,较上年增支4058万元,增长20.14%。

  15.退役军人管理事务275万元,较上年减支210万元,下降43.30%。

  16.财政代缴社会保险费支出207万元,较上年减支11万元,下降5.05%。

  17.其他社会保障和就业支出(款)9009万元,较上年减支242万元,下降2.62%。

  (八)卫生健康支出32702万元,较上年增支7347万元,增长28.98%。

  1.卫生健康管理事务582万元,较上年增支36万元,增长6.59%。

  2.公立医院9021万元,较上年增支5069万元,增长128.26%。

  3.基层医疗卫生机构8730万元,较上年增支499万元,增长6.06%。

  4.公共卫生5299万元,较上年增支147万元,增长2.85%。

  5.计划生育事务1831万元,较上年增支45万元,增长2.52%。

  6.行政事业单位医疗3060万元,较上年减支2116万元,下降40.88%。

  7.优抚对象医疗53万元,较上年增支29万元,增长120.83%。

  8.中医药事务0万元,较上年减支11万元,下降100.00%。

  9.疾病预防控制事务45万元,较上年增支11万元,增长32.35%。

  10.托育服务3662万元,较上年增支3662万元。

  11.其他卫生健康支出(款)419万元,较上年减支24万元,下降5.42%。

  (九)节能环保支出19803万元,较上年增支13190万元,增长199.46%。

  1.环境保护管理事务141万元,较上年增支76万元,增长116.92%。

  2.环境监测与监察0万元,较上年减支51万元,下降100.00%。

  3.污染防治6611万元,较上年增支3100万元,增长88.29%。

  4.自然生态保护3501万元,较上年增支2882万元,增长465.59%。

  5.森林保护修复7648万元,较上年增支7526万元,增长6168.85%。

  6.能源节约利用(款)30万元,较上年减支90万元,下降75.00%。

  7.污染减排605万元,较上年减支142万元,下降19.01%。

  8.能源管理事务67万元,较上年增支56万元,增长509.09%。

  9.其他节能环保支出(款)1200万元,较上年减支167万元,下降12.22%。

  (十)城乡社区支出15806万元,较上年减支785万元,下降4.73%。

  1.城乡社区管理事务3561万元,较上年增支1588万元,增长80.49%。

  2.城乡社区规划与管理(款)2693万元,较上年减支835万元,下降23.67%。

  3.城乡社区公共设施7339万元,较上年减支3021万元,下降29.16%。

  4.城乡社区环境卫生(款)2057万元,较上年增支1475万元,增长253.44%。

  5.建设市场管理与监督(款)121万元,较上年增支9万元,增长8.04%。

  6.其他城乡社区支出(款)35万元,较上年减支1万元,下降2.78%。

  (十一)农林水支出54438万元,较上年减支2917万元,下降5.09%。

  1.农业农村20608万元,较上年增支2831万元,增长15.93%。

  2.林业和草原9361万元,较上年增支3247万元,增长53.11%。

  3.水利10197万元,较上年减支12951万元,下降55.95%。

  4.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴11579万元,较上年增支2992万元,增长34.84%。

  5.农村综合改革1640万元,较上年增支350万元,增长27.13%。

  6.普惠金融发展支出369万元,较上年减支66万元,下降15.17%。

  7.其他农林水支出(款)684万元,较上年增支680万元,增长17000.00%。

  (十二)交通运输支出20921万元,较上年增支5233万元,增长33.36%。

  1.公路水路运输19705万元,较上年增支6223万元,增长46.16%。

  2.铁路运输66万元,较上年增支3万元,增长4.76%。

  3.其他交通运输支出(款)1150万元,较上年减支993万元,下降46.34%。

  (十三)资源勘探工业信息等支出2018万元,较上年减支391万元,下降16.23%。

  1.工业和信息产业332万元,较上年增支332万元。

  2.支持中小企业发展和管理支出260万元,较上年减支659万元,下降71.71%。

  3.其他资源勘探工业信息等支出(款)1426万元,较上年减支64万元,下降4.30%。

  (十四)商业服务业等支出1914万元,较上年增支494万元,增长34.79%。

  1.商业流通事务1580万元,较上年增支300万元,增长23.44%。

  2.涉外发展服务支出334万元,较上年增支281万元,增长530.19%。

  3.其他商业服务业等支出(款)万元,较上年减支87万元,下降100.00%。

  (十五)金融支出73万元,较上年增支73万元。

  1.金融部门监管支出50万元,较上年增支50万元。

  2.金融发展支出23万元,较上年增支23万元。

  (十六)援助其他地区支出111万元,较上年增支111万元。

  (十七)自然资源海洋气象等支出3027万元,较上年增支1390万元,增长84.91%。

  1.自然资源事务2940万元,较上年增支1406万元,增长91.66%。

  2.气象事务87万元,较上年减支16万元,下降15.53%。

  (十八)住房保障支出8363万元,较上年增支5810万元,增长227.58%。

  1.保障性安居工程支出1922万元,较上年增支1518万元,增长375.74%。

  2.住房改革支出6441万元,较上年增支4292万元,增长199.72%。

  (十九)粮油物资储备支出425万元,较上年减支89万元,下降17.32%。

  1.粮油物资事务425万元,较上年减支89万元,下降17.32%。

  (二十)灾害防治及应急管理支出3325万元,较上年减支4119万元,下降55.33%。

  1.应急管理事务1417万元,较上年增支381万元,增长36.78%。

  2.消防救援事务67万元,较上年减支973万元,下降93.56%。

  3.地震事务7万元,较上年增支2万元,增长40.00%。

  4.自然灾害防治1401万元,较上年减支3547万元,下降71.69%。

  5.自然灾害救灾及恢复重建支出433万元,较上年增支18万元,增长4.34%。

  (二十一)其他支出(类)2267万元,较上年增支787万元,增长53.18%。

  1.其他支出(款)2267万元,较上年增支787万元,增长53.18%。

  (二十二)债务付息支出12713万元,较上年减支71万元,下降0.56%。

  1.地方政府一般债务付息支出12713万元,较上年减支71万元,下降0.56%。

  (二十三)债务发行费用支出36万元,较上年减支26万元,下降41.94%。

  1.地方政府一般债务发行费用支出(款)36万元,较上年减支26万元,下降41.94%。

  二、财政转移支付安排情况

  2025年度长汀县对下税收返还和转移支付决算数为26889万元,较上年增支549万元,增长2.08%。具体情况如下:

  (一)税收返还

  2025年度长汀县对下税收返还决算数为0万元,与上年持平。

  (二)一般性转移支付

  2025年度长汀县对下一般转移支付决算数为26889万元,较上年增支549万元,增长2.08%。具体情况如下:

  1.体制补助支出1862万元,与上年持平。

  2.均衡性转移支付支出4278万元,较上年增支436万元,增长11.35%,主要原因是乡镇在职人员增加,人员工资支出增加。

  3.县级基本财力保障机制奖补资金支出8871万元,较上年增支577万元,增长6.96%,主要原因是在职人员增加,在职人员经费支出增加;兑现争取资金考核奖励支出增加。

  4.结算补助支出1967万元,较上年减少845万元,下降30.05%,主要原因是部分乡镇欠缴生态共治经费,烤烟种植奖补资金由县级直接扣缴。

  5.农林水共同财政事权转移支付支出6529万元,较上年减少114万元,下降1.72%,主要原因是部分补助改由县直部门统筹分配,不列入县对乡镇体制补助。

  6.其他一般性转移支付支出3382万元,较上年增支495万元,增长17.15%,主要原因是乡镇分成支出增加。

  (三)专项转移支付

  2025年度长汀县对下专项转移支付决算数为0万元,与上年持平。

  三、举借政府债务情况

  (一)政府债务规模情况

  2025年,省财政核定我县政府债务限额104.66亿元,其中,一般债务44.09亿元,专项债务60.57亿元。截至2025年末,全县政府债务余额102.25亿元,其中:一般债务42.42亿元、专项债务59.83亿元,严格控制在核定的限额之内。

  本级政府债务限额104.66亿元,其中,一般债务44.09亿元,专项债务60.57亿元。截至2025年末,政府债务余额102.25亿元,其中:一般债务42.42亿元、专项债务59.83亿元,严格控制在核定的限额之内。

  (二)政府债务期限结构情况

  全县2025年末政府债务余额中,2026年到期4.36亿元,占4.27%;2027年到期5.75亿元,占5.62%;2028年到期8.96亿元,占8.76%;2029年到期5.79亿元,占5.66%;2030年及以后年度到期77.39亿元,占75.69%。

  本级2025年末政府债务余额中,2026年到期4.36亿元,占4.27%;2027年到期5.75亿元,占5.62%;2028年到期8.96亿元,占8.76%;2029年到期5.79亿元,占5.66%;2030年及以后年度到期77.39亿元,占75.69%。

  (三)政府债券发行使用情况

  2025年,全县由省级代为发行发行地方政府债券11.68亿元。其中:新增政府债券5.12亿元,主要用于福建省长汀职业中专学校新校区建设、长汀县羊耳坑水库、长汀县濯田镇桐睦水库工程、长汀县城区道路改造工程(二期)等项目;再融资债券6.56亿元,主要用于偿还到期地方政府债券本金及化解存量债务等。

  本级举借新增地方政府债券11.68亿元。其中:新增政府债券5.12亿元,主要用于福建省长汀职业中专学校新校区建设、长汀县羊耳坑水库、长汀县濯田镇桐睦水库工程、长汀县城区道路改造工程(二期)等项目;再融资债券6.56亿元,主要用于偿还到期地方政府债券本金及化解存量债务等。

  (四)政府债务还本付息情况

  2025年,全县偿还政府债券本息6.33亿元,其中:本金3.41亿元、利息2.92亿元。

  本级偿还政府债券本息6.33亿元,其中:本金3.41亿元、利息2.92亿元。

  四、预算绩效开展情况

  2025年度长汀县严格贯彻落实《中共福建省委福建省人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施意见>的通知》,做好全过程预算绩效管理工作。一是加强事前绩效审查,组织49个项目开展事前绩效评估,经审核,49个项目予以立项;113个项目按规定设置绩效目标,并随同部门预算同步批复。二是组织1506个项目开展事中绩效监控。三是组织86个部门开展绩效自评;长汀县财政部门对6个重点支出项目进行了财政重点评价,涉及财政资金139311.18万元,经评价,等级“优”的有2项,“良”的有3项,“中”的有1项,“差”的有0项。