2022年度长汀县财政决算相关重要事项说明
时间:2023-09-13 16:16
 2022年度长汀县财政决算相关重要事项说明

一、长汀县支出决算说明

2022年度长汀县一般公共预算支出决算数为403849万元,比2021年度决算数增支23174万元,增长6.09%。具体情况如下:

(一)一般公共服务支出20150万元,较上年增支1486万元,增长7.96%

1、人大事务1048万元,较上年减支181万元,下降14.73%

2、政协事务858万元,较上年增支119万元,增长16.10%

3、政府办公厅()及相关机构事务2302万元,较上年增支69万元,增长3.09%

4、发展与改革事务1598万元,较上年增支652万元,增长68.92%

5、统计信息事务553万元,较上年减支95万元,下降14.66%

6、财政事务1923万元,较上年增支414万元,增长27.44%

7、税收事务0万元,较上年减支218万元,下降100.00%

8、审计事务554万元,较上年增支12万元,增长2.21%

9、纪检监察事务1444万元,较上年减支277万元,下降16.10%

10、商贸事务1292万元,较上年增支398万元,增长44.52%

11、知识产权事务0万元,较上年减支33万元,下降100.00%

12、民族事务5万元,较上年增支5万元。

13、港澳台事务60万元,较上年增支7万元,增长13.21%

14、档案事务415万元,较上年增支131万元,增长46.13%

15、民主党派及工商联事务76万元,较上年增支26万元,增长52.00%

16、群众团体事务759万元,较上年增支29万元,增长3.97%

17、党委办公厅()及相关机构事务3140万元,较上年增支325万元,增长11.55%

18、组织事务669万元,较上年减支36万元,下降5.11%

19、宣传事务501万元,较上年增支69万元,增长15.97%

20、统战事务301万元,较上年增支30万元,增长11.07%

21、其他共产党事务支出()207万元,较上年增支20万元,增长10.70%

22、市场监督管理事务2053万元,较上年增支170万元,增长9.03%

23、其他一般公共服务支出()392万元,较上年减支150万元,下降27.68%

(二)国防支出207万元,较上年增支207万元。

1、国防动员207万元,较上年增支207万元。

(三)公共安全支出14851万元,较上年增支3797万元,增长34.35%

1、武装警察部队()万元,较上年减支35万元,下降100.00%

2、公安12768万元,较上年增支2998万元,增长30.69%

3、检察125万元,较上年增支56万元,增长81.16%

4、法院213万元,较上年增支98万元,增长85.22%

5、司法1745万元,较上年增支680万元,增长63.85%

(四)教育支出102358万元,较上年增支6474万元,增长6.75%

1、教育管理事务9766万元,较上年增支9185万元,增长1580.90%

2、普通教育81101万元,较上年减支3792万元,下降4.47%

3、职业教育5841万元,较上年增支3140万元,增长116.25%

4、广播电视教育57万元,较上年增支12万元,增长26.67%

5、特殊教育408万元,较上年增支11万元,增长2.77%

6、进修及培训1475万元,较上年增支392万元,增长36.20%

7、教育费附加安排的支出1408万元,较上年减支1738万元,下降55.24%

8、其他教育支出()2302万元,较上年减支736万元,下降24.23%

(五)科学技术支出15649万元,较上年减支1411万元,下降8.27%

1、科学技术管理事务119万元,较上年增支12万元,增长11.21%

2、基础研究173万元,较上年减支42万元,下降19.53%

3、应用研究34万元,较上年减支41万元,下降54.67%

4、技术研究与开发1183万元,较上年增支224万元,增长23.36%

5、科技条件与服务0万元,较上年减支50万元,下降100.00%

6、社会科学70万元,较上年增支70万元。

7、科学技术普及71万元,较上年增支41万元,增长136.67%

8、科技交流与合作90万元,较上年增支90万元。

9、其他科学技术支出()13909万元,较上年减支1715万元,下降10.98%

(六)文化旅游体育与传媒支出11951万元,较上年增支737万元,增长6.57%

1、文化和旅游3099万元,较上年增支1777万元,增长134.42%

2、文物483万元,较上年减支322万元,下降40.00%

3、体育1390万元,较上年减支5837万元,下降80.77%

4、新闻出版电影60万元,较上年减支1万元,下降1.64%

5、广播电视888万元,较上年增支264万元,增长42.31%

6、其他文化旅游体育与传媒支出()6031万元,较上年增支4856万元,增长413.28%

(七)社会保障和就业支出59953万元,较上年增支1996万元,增长3.44%

1、人力资源和社会保障管理事务1687万元,较上年增支39万元,增长2.37%

2、民政管理事务794万元,较上年增支262万元,增长49.25%

3、行政事业单位养老支出16283万元,较上年减支4084万元,下降20.05%

4、就业补助1386万元,较上年减支85万元,下降5.78%

5、抚恤6224万元,较上年增支1656万元,增长36.25%

6、退役安置570万元,较上年减支13万元,下降2.23%

7、社会福利2935万元,较上年减支1104万元,下降27.33%

8、残疾人事业2207万元,较上年增支455万元,增长25.97%

9、红十字事业2万元,较上年减支万元,下降。

10、最低生活保障214万元,较上年减支3217万元,下降93.76%

11、临时救助72万元,较上年减支473万元,下降86.79%

12、特困人员救助供养897万元,较上年减支1194万元,下降57.10%

13、其他生活救助340万元,较上年增支309万元,增长996.77%

14、财政对基本养老保险基金的补助17422万元,较上年增支1897万元,增长12.22%

15、退役军人管理事务362万元,较上年减支7万元,下降1.90%

16、财政代缴社会保险费支出802万元,较上年增支677万元,增长541.60%

17、其他社会保障和就业支出()7756万元,较上年增支6878万元,增长783.37%

(八)卫生健康支出25138万元,较上年增支6192万元,增长32.68%

1、卫生健康管理事务628万元,较上年增支174万元,增长38.33%

2、公立医院1820万元,较上年增支238万元,增长15.04%

3、基层医疗卫生机构7161万元,较上年增支3756万元,增长110.31%

4、公共卫生8975万元,较上年增支748万元,增长9.09%

5、中医药73万元,较上年增支33万元,增长82.50%

6、计划生育事务1497万元,较上年减支58万元,下降3.73%

7、行政事业单位医疗2598万元,较上年减支251万元,下降8.81%

8、医疗救助166万元,较上年增支166万元。

9、优抚对象医疗24万元,较上年减支42万元,下降63.64%

10、其他卫生健康支出()2196万元,较上年增支1428万元,增长185.94%

(九)节能环保支出5844万元,较上年减支5526万元,下降48.60%

1、环境保护管理事务107万元,较上年增支83万元,增长345.83%

2、污染防治3327万元,较上年减支3824万元,下降53.48%

3、自然生态保护557万元,较上年减支1481万元,下降72.67%

4、天然林保护万元,较上年减支301万元,下降100.00%

5、能源节约利用()217万元,较上年增支117万元,增长117.00%

6、其他节能环保支出()1636万元,较上年减支120万元,下降6.83%

(十)城乡社区支出19288万元,较上年减支8801万元,下降31.33%

1、城乡社区管理事务3500万元,较上年增支1102万元,增长45.95%

2、城乡社区规划与管理()1768万元,较上年增支1124万元,增长174.53%

3、城乡社区公共设施4282万元,较上年减支9982万元,下降69.98%

4、城乡社区环境卫生()1682万元,较上年减支436万元,下降20.59%

5、建设市场管理与监督()63万元,较上年增支62万元,增长6200.00%

6、其他城乡社区支出()7993万元,较上年减支671万元,下降7.74%

(十一)农林水支出66549万元,较上年增支2529万元,增长3.95%

1、农业农村19850万元,较上年减支2482万元,下降11.11%

2、林业和草原17738万元,较上年增支3987万元,增长28.99%

3、水利18582万元,较上年增支3871万元,增长26.31%

4、巩固脱贫衔接乡村振兴6942万元,较上年减支1748万元,下降20.12%

5、农村综合改革2463万元,较上年减支782万元,下降24.10%

6、普惠金融发展支出329万元,较上年增支70万元,增长27.03%

7、其他农林水支出()645万元,较上年减支387万元,下降37.50%

(十二)交通运输支出14220万元,较上年减支1655万元,下降10.43%

1、公路水路运输6601万元,较上年减支4725万元,下降41.72%

2、铁路运输60万元,较上年增支10万元,增长20.00%

3、民用航空运输万元,较上年减支180万元,下降100.00%

4、车辆购置税支出5487万元,较上年增支2339万元,增长74.30%

5、其他交通运输支出()2072万元,较上年增支901万元,增长76.94%

(十三)资源勘探工业信息等支出8305万元,较上年增支3388万元,增长68.90%

1、资源勘探开发万元,较上年减支2万元,下降100.00%

2、支持中小企业发展和管理支出2287万元,较上年减支692万元,下降23.23%

3、其他资源勘探工业信息等支出()6018万元,较上年增支4082万元,增长210.85%

(十四)商业服务业等支出2327万元,较上年增支312万元,增长15.48%

1、商业流通事务591万元,较上年增支55万元,增长10.26%

2、涉外发展服务支出1221万元,较上年增支219万元,增长21.86%

3、其他商业服务业等支出()515万元,较上年增支38万元,增长7.97%

(十五)金融支出189万元,较上年增支189万元。

1、金融发展支出189万元,较上年增支189万元。

(十六)自然资源海洋气象等支出9449万元,较上年增支6707万元,增长244.60%

1、自然资源事务9339万元,较上年增支6711万元,增长255.37%

2、气象事务110万元,较上年减支4万元,下降3.51%

(十七)住房保障支出7063万元,较上年增支1535万元,增长27.77%

1、保障性安居工程支出1651万元,较上年增支636万元,增长62.66%

2、住房改革支出5412万元,较上年增支899万元,增长19.92%

(十八)粮油物资储备支出371万元,较上年增支54万元,增长17.03%

1、粮油物资事务351万元,较上年增支56万元,增长18.98%

2、重要商品储备20万元,较上年减支2万元,下降9.09%

(十九)灾害防治及应急管理支出3650万元,较上年增支1746万元,增长91.70%

1、应急管理事务1806万元,较上年增支1019万元,增长129.48%

2、消防救援事务839万元,较上年增支303万元,增长56.53%

3、地震事务7万元,上年持平

4、自然灾害防治71万元,较上年增支20万元,增长39.22%

5、自然灾害救灾及恢复重建支出927万元,较上年增支704万元,增长315.70%

6、其他灾害防治及应急管理支出()万元,较上年减支300万元,下降100.00%

(二十)其他支出()3554万元,较上年增支2221万元,增长166.62%

1、其他支出()3554万元,较上年增支2221万元,增长166.62%

(二十一)债务付息支出12724万元,较上年增支999万元,增长8.52%

1、地方政府一般债务付息支出12724万元,较上年增支999万元,增长8.52%

(二十二)债务发行费用支出59万元,较上年减支2万元,下降3.28%

1、地方政府一般债务发行费用支出59万元,较上年减支2万元,下降3.28%

二、财政转移支付收入情况

2022年度长汀县收到税收返还和转移支付决算数为276321万元,2021年度决算数增加20046万元,增长7.82%。具体情况如下:

(一)一般性转移支付

2022年度长汀县收到一般转移支付决算数为233142万元,比2021年度决算数增加22653万元,增加10.76%。具体情况如下:

1、均衡性转移支付收入43544万元,增加1032万元,增长2.43%

2、县级基本财力保障机制奖补资金收入28611万元,增加1192万元,增长4.35%

3、结算补助收入1672万元,增加289万元,增长20.90%

4、重点生态功能区转移支付收入7394万元,减少2535万元,下降25.53%

5、固定数额补助收入400万元,与上年持平

6、革命老区转移支付收入4762万元,增加272万元,增长6.06%

7、欠发达地区转移支付收入10094万元,增加10094万元。

8、贫困地区转移支付收入0万元,减少7571万元,下降100.00%

9、一般公共服务共同财政事权转移支付收入0万元,减少66万元,下降100.00%

10、公共安全共同财政事权转移支付收入1796万元,减少132万元,下降6.85%

11、教育共同财政事权转移支付收入12330万元,减少115万元,下降0.92%

12、科学技术共同财政事权转移支付收入428万元,减少254万元,下降37.24%

13、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入1194万元,减少545万元,下降31.34%

14、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入26119万元,增加1303万元,增长5.25%

15、医疗卫生共同财政事权转移支付收入5970万元,减少180万元,下降2.93%

16、节能环保共同财政事权转移支付收入1698万元,增加1698万元。

17、农林水共同财政事权转移支付收入43504万元,增加5899万元,增长15.69%

18、交通运输共同财政事权转移支付收入9270万元,增加2435万元,增长35.63%

19、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入42万元,减少622万元,下降93.67%

20、住房保障共同财政事权转移支付收入1215万元,减少70万元,下降5.45%

21、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入0万元,减少20万元,下降100.00%

22、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入673万元,增加673万元。

23、其他共同财政事权转移支付收入0万元,减少276万元,下降100.00%

24、增值税留抵退税转移支付收入7730万元,增加7730万元。

25、其他退税减税降费转移支付收入3598万元,增加3598万元。

26、补充县区财力转移支付收入14439万元,增加14439万元。

27、其他一般性转移支付收入6659万元,减少15615万元,下降70.10%

(二)专项转移支付

2022年度长汀县收到专项转移支付决算数为39708万元,比2021年度决算数减少2607万元,下降6.16%。具体情况如下:

1、一般公共服务633万元,减少96万元,下降13.17%

2、国防347万元,增加347万元。

3、公共安全87万元,与上年持平

4、教育722万元,减少2430万元,下降77.09%

5、科学技术171万元,减少362万元,下降67.92%

6、文化旅游体育与传媒447万元,减少64万元,下降12.52%

7、社会保障和就业949万元,减少243万元,下降20.39%

8、卫生健康230万元,增加175万元,增长318.18%

9、节能环保7921万元,减少6940万元,下降46.70%

10、城乡社区4273万元,增加895万元,增长26.49%

11、农林水9344万元,减少2938万元,下降23.92%

12、交通运输85万元,增加10万元,增长13.33%

13、资源勘探工业信息等6418万元,增加3215万元,增长100.37%

14、商业服务业等1848万元,增加742万元,增长67.09%

15、金融144万元,增加60万元,增长71.43%

16、自然资源海洋气象等1317万元,增加1168万元,增长783.89%

17、住房保障541万元,增加39万元,增长7.77%

18、粮油物资储备87万元,增加38万元,增长77.55%

19、灾害防治及应急管理934万元,增加874万元,增长1456.67%

20、其他收入3210万元,增加2903万元,增长945.60%

(三)税收返还

2022年度长汀县收到税收返还决算数为3471万元,与上年持平。具体情况如下:

1、所得税基数返还收入685万元,与上年持平。

2、成品油税费改革税收返还收入218万元,与上年持平。

3、增值税税收返还收入1836万元,与上年持平。

4、消费税税收返还收入34万元,与上年持平。

5、增值税“五五分享”税收返还收入698万元,与上年持平。

  三、政府债务情况

(一)2022年新增发行政府债券情况

2022年,我县发行新增地方政府债券62488万元,其中:一般债券22498万元(主要用于城乡社区支出10111万元、卫生健康支出670万元、文化旅游体育与传媒支出6817万元、农林水支出2100万元、交通运输支出2800万元),专项债券39990万元(主要用于城市公用基础设施建设15690万元、文化旅游基础设施建设4000万元、医疗卫生基础设施建设5000万元、农林水利建设10500万元、教育基础设施建设4000万元、交通基础设施建设500万元、城乡冷链物流基础设施建设300万元)。

(二)2022年政府债务还本付息情况

2022年,我县政府债务还本付息68554万元(含再融资债券还本),其中:本金43826万元,利息24728万元。

(三)2022政府债务限额余额情况

截至2022年底,我县政府债务余额741441万元(一般债务362754万元,专项债务378687万元),较上年增加47277万元,政府债务余额严格控制在省财政厅核定的790142万元限额内。

四、预算绩效开展情况

2022年,长汀县财政局共批复财政项目绩效目标266个,涉及82个预算单位,绩效目标批复资金为129953万元。以各部门单位自行监控的方式实施绩效监控管理,绩效监控管理金额为129953万元;2022年对2021171个县本级项目进行绩效自评,涉及60个单位,自评项目共计资金156393万元;2022年委托第三方对2021年度“疫情防控经费”“基础测绘及国土调查”“市政建设项目”“梅林智能停车场项目”“长汀县城区管网建设项目”5个项目进行了重点评价,评价金额总计16099万元。