
- 索 引 号:LY05910-1300-2025-00005
- 备注/文号:
- 发布机构:长汀县四都镇人民政府
- 公文生成日期:2025-12-02
2024年度长汀县四都镇人民政府(本级)单位决算
目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
三、单位主要工作总结
第二部分 2024年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
单位概况
一、单位主要职责
长汀县四都镇人民政府(本级)单位的主要职责是:组织和管理国家行政事务。
(一)贯彻执行党和国家在农村的路线、方针、政策和法律法规,执行上级党委、政府及本级党委的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议。
(二)对本级人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。
(三)编制和执行本乡国民经济和社会发展规划、计划,编制并执行本级财政预算、决算。
(四)管理本行政区域内农业、林业、水利、教育、科技、文化、卫生、体育、人才开发、扶贫开发、劳动就业、社会保障、安全生产、村镇建设、民政、退役军人事务、财政等行政工作。
(五)发展农村经济,增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式,保护各种经济组织的合法权益,落实强农惠农的措施。
(六)加强公共管理,着力改善民生。改进服务方式,提高行政效能,改善农村生产生活条件和人居环境。
(七)强化服务职能,推进社会化服务体系建设。组织实施乡村振兴战略,加强乡村基础设施建设,组织协调农田水利基本建设、道路交通建设、美丽乡村建设等农村公共事务。
(八)加强社会管理,维护社会稳定。推进依法行政,维护社会秩序,保护村级集体财产和农民私有合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
(九)加强农村基层民主政治建设,指导、支持和帮助村民委员会工作。
(十)以人为本,营造发展环境,促进经济发展,对农民和各类经济主体进行示范引导,为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。
(十一)承办县委、县政府交办的其他工作。
二、单位基本情况
从决算单位构成看,本单位包括1个内设机构,其中:列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
单位性质 |
在职人数 |
|
长汀县四都镇人民政府 |
行政单位 |
44 |
三、单位主要工作总结
2024年,长汀县四都镇人民政府(本级)单位主要任务是:行政管理、公共服务等。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)日常行政管理工作,包括但不限于公共安全、社会秩序、环境保护、城乡建设、交通运输、教育、文化、卫生、体育等各个领域。
(二)提供基本公共服务,如社会保障、就业服务、医疗保健、教育、住房保障等,确保居民基本生活需求得到满足。
(三)建立健全灾害预防和应对机制,及时应对自然灾害、事故灾难等紧急情况,保障人民生命财产安全。
(四)关注民生问题,提高教育、医疗、养老、住房等民生服务水平,不断改善人民群众的生活质量。
(五)维护社会稳定,处理民事纠纷,预防犯罪,开展社会治安综合治理,保障人民群众的生命财产安全。
(六)负责乡镇财政收支管理,合理分配财政资源,确保财政资金的合理使用和有效监督。
(七)制定和实施乡镇发展规划,包括土地利用规划、城乡规划、环境保护规划等,推动乡镇可持续发展。
(八)加强宣传思想工作,普及科学文化知识,提高居民的思想道德素质和科学文化水平。
第二部分
2024年度决算表
一、 收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 |
|||
|
|
公开01表 |
||
|
单位:长汀县四都镇人民政府(本级) |
单位:万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
决算数 |
项目(按支出功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1382.58 |
一、一般公共服务支出 |
862.69 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
294.15 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
|
八、其他收入 |
238.25 |
八、社会保障和就业支出 |
55.36 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
22.67 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
242.24 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
674.54 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
18.37 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
3.72 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
5.40 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1914.98 |
本年支出合计 |
1914.98 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
总计 |
1914.98 |
总计 |
1914.98 |
注:1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、 收入决算表
收入决算表
公开02表
|
单位:长汀县四都镇人民政府(本级) |
单位:万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
类 款 项 |
合计 |
1914.98 |
1676.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
238.25 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
862.69 |
624.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
238.25 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
845.21 |
606.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
238.25 |
|
2010301 |
行政运行 |
591.93 |
353.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
238.25 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
253.29 |
253.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010501 |
行政运行 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
4.32 |
4.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.36 |
55.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.66 |
50.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.96 |
45.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.67 |
22.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.67 |
22.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.67 |
22.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
242.24 |
242.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
75.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
167.24 |
167.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
167.24 |
167.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
674.54 |
674.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
95.51 |
95.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
95.28 |
95.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
26.47 |
26.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
23.82 |
23.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
2.65 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
66.51 |
66.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
66.51 |
66.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
355.14 |
355.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
13.40 |
13.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
241.74 |
241.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
126.91 |
126.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
126.91 |
126.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
18.37 |
18.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
18.37 |
18.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.37 |
18.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22201 |
粮油物资事务 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
三、 支出决算表
支出决算表
公开03表
|
单位:长汀县四都镇人民政府(本级) |
单位:万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 款 项 |
合计 |
1914.98 |
1012.50 |
902.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
862.69 |
599.85 |
262.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
845.21 |
591.93 |
253.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
591.93 |
591.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
253.29 |
0.00 |
253.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
2.55 |
2.16 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010501 |
行政运行 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.39 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
4.32 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20702 |
文物 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.36 |
55.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.66 |
50.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.96 |
45.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.67 |
22.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.67 |
22.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.67 |
22.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
242.24 |
0.00 |
242.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
167.24 |
0.00 |
167.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
167.24 |
0.00 |
167.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
674.54 |
316.26 |
358.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
95.51 |
74.52 |
20.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
95.28 |
74.52 |
20.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
26.47 |
0.00 |
26.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
23.82 |
0.00 |
23.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
2.65 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
66.51 |
0.00 |
66.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
66.51 |
0.00 |
66.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
355.14 |
241.74 |
113.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
13.40 |
0.00 |
13.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
241.74 |
241.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
126.91 |
0.00 |
126.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
126.91 |
0.00 |
126.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
18.37 |
18.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
18.37 |
18.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.37 |
18.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
3.72 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22201 |
粮油物资事务 |
3.72 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
3.72 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
四、 财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||
|
公开04表 |
||||||
|
单位:长汀县四都镇人民政府(本级) |
单位:万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目(按功能分类) |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1382.58 |
一、一般公共服务支出 |
624.44 |
624.44 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
294.15 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
55.36 |
55.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
22.67 |
22.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
242.24 |
75.00 |
167.24 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
674.54 |
547.63 |
126.91 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
18.37 |
18.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1676.73 |
本年支出合计 |
1676.73 |
1382.58 |
294.15 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
1676.73 |
总计 |
1676.73 |
1382.58 |
294.15 |
0.00 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
|
单位:长汀县四都镇人民政府(本级) |
单位:万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1382.58 |
774.25 |
608.33 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
624.44 |
361.59 |
262.84 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
606.96 |
353.67 |
253.29 |
|
2010301 |
行政运行 |
353.67 |
353.67 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
253.29 |
0.00 |
253.29 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
2.55 |
2.16 |
0.39 |
|
2010501 |
行政运行 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
0.39 |
0.00 |
0.39 |
|
20129 |
群众团体事务 |
4.32 |
2.16 |
2.16 |
|
2012901 |
行政运行 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
20702 |
文物 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2070204 |
文物保护 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
55.36 |
55.36 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.66 |
50.66 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
45.96 |
45.96 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.13 |
1.13 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.67 |
22.67 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.67 |
22.67 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.67 |
22.67 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
75.00 |
0.00 |
75.00 |
|
213 |
农林水支出 |
547.63 |
316.26 |
231.37 |
|
21301 |
农业农村 |
95.51 |
74.52 |
20.99 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
95.28 |
74.52 |
20.76 |
|
21302 |
林业和草原 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
21303 |
水利 |
26.47 |
0.00 |
26.47 |
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
23.82 |
0.00 |
23.82 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
2.65 |
0.00 |
2.65 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
66.51 |
0.00 |
66.51 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
66.51 |
0.00 |
66.51 |
|
21307 |
农村综合改革 |
355.14 |
241.74 |
113.40 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
13.40 |
0.00 |
13.40 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
241.74 |
241.74 |
0.00 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
18.37 |
18.37 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
18.37 |
18.37 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
18.37 |
18.37 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
3.72 |
0.00 |
3.72 |
|
22201 |
粮油物资事务 |
3.72 |
0.00 |
3.72 |
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
3.72 |
0.00 |
3.72 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.40 |
0.00 |
5.40 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
|
单位:长汀县四都镇人民政府(本级) |
单位:万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
351.11 |
302 |
商品和服务支出 |
150.09 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
73.75 |
30201 |
办公费 |
135.45 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
69.99 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
107.76 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.72 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.96 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.57 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.67 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
18.37 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.32 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
31.31 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
4.69 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
21.88 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
14.65 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.73 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
241.74 |
|
|
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
241.74 |
|
|
|
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
382.42 |
公用经费合计 |
391.83 |
|||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
|||
|
单位:长汀县四都镇人民政府(本级) |
单位:万元 |
||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
|
|
合计 |
1 |
0.00 |
|
|
1. 因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
|
|
2. 公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
|
|
其中:(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
|
|
3. 公务接待费 |
6 |
0.00 |
|
|
注:本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
本单位2024年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
|
单位:长汀县四都镇人民政府(本级) |
单位:万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
类 款 项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
294.15 |
294.15 |
0.00 |
294.15 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
167.24 |
167.24 |
0.00 |
167.24 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
167.24 |
167.24 |
0.00 |
167.24 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
167.24 |
167.24 |
0.00 |
167.24 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
126.91 |
126.91 |
0.00 |
126.91 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
126.91 |
126.91 |
0.00 |
126.91 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
126.91 |
126.91 |
0.00 |
126.91 |
0.00 |
注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
|
单位:长汀县四都镇人民政府(本级) |
单位:万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
第三部分
2024年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度本单位收入总计1914.98万元,支出总计1914.98万元,与上年决算数相比,各增加399.79万元,增长26.39%。主要是部门收支活动增加。
(二)收入决算情况说明
2024年度收入1914.98万元,比上年决算数增加399.79万元,增长26.39%,具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入1382.58万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入294.15万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.经营收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.其他收入238.25万元。
(三)支出决算情况说明
2024年度支出1914.98万元,比上年决算数增加399.79万元,增长26.39%,具体情况如下:
1.基本支出1012.50万元。其中,人员支出442.73万元,公用支出569.77万元。
2.项目支出902.48万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计1676.73万元,支出总计1676.73万元,与上年决算数相比,各增加542.53万元,增长47.83%。主要是:财政预算拨款增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算拨款支出1382.58万元,比上年决算数增加248.38万元,增长21.90%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2010301-行政运行支出353.67万元,较上年决算数减少52.82万元,下降12.99%。主要原因是人员及其工资、奖金变动,造成该项目增加。
(二)2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出253.29万元,较上年决算数净增加253.29万元。主要原因是人员及其工资、奖金变动,造成该项目增加。
(三)2010499-其他发展与改革事务支出1.00万元,较上年决算数净增加1.00万元。主要原因是本年度科目调整,项目费用支出增加。
(四)2010501-行政运行支出2.16万元,较上年决算数净增加2.16万元。主要原因是去年预算科目调整及工资及津补贴标准调整引起的开支变化。
(五)2010507-专项普查活动支出0.39万元,较上年决算数净增加0.39万元。主要原因是本年度科目调整,支出费用增加。
(六)2012901-行政运行支出2.16万元,较上年决算数净增加2.16万元。主要原因是人员及其工资、奖金变动,造成该科目增加。
(七)2012999-其他群众团体事务支出2.16万元,较上年决算数净增加2.16万元。主要原因是本年度科目调整,项目费用支出增加。
(八)2013101-行政运行支出3.60万元,较上年决算数净增加3.60万元。主要原因是指标科目有变动,决算科目调整。
(九)2013299-其他组织事务支出6.00万元,较上年决算数净增加6.00万元。主要原因是本年度科目调整,项目费用支出增加。
(十)2070204-文物保护支出30.00万元,较上年决算数净增加30.00万元。主要原因是预算科目调整。
(十一)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.96万元,较上年决算数减少20.86万元,下降31.22%。主要原因是人员及其工资、奖金变动,造成科目减少。
(十二)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出3.57万元,较上年决算数增加0.03万元,增长0.85%。主要原因是人员及其工资、奖金变动,造成科目增加。
(十三)2080599-其他行政事业单位养老支出1.13万元,较上年决算数净增加1.13万元。主要原因是人员及其工资、奖金变动,造成科目增加。
(十四)2080801-死亡抚恤支出4.69万元,较上年决算数减少66.50万元,下降93.41%。主要原因是本年死亡抚恤人员比上年减少,导致死亡抚恤金减少。
(十五)2101101-行政单位医疗支出22.67万元,较上年决算数减少18.79万元,下降45.32%。主要原因是预算科目调整。
(十六)2120201-城乡社区规划与管理支出75.00万元,较上年决算数净增加75.00万元。主要原因是预算科目调整。
(十七)2130108-病虫害控制支出0.23万元,较上年决算数净增加0.23万元。主要原因是预算科目调整。
(十八)2130199-其他农业农村支出95.28万元,较上年决算数增加6.76万元,增长7.64%。主要原因是预算科目调整。
(十九)2130299-其他林业和草原支出4.00万元,较上年决算数净增加4.00万元。主要原因是预算科目调整。
(二十)2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出23.82万元,较上年决算数净增加23.82万元。主要原因是预算科目调整。
(二十一)2130399-其他水利支出2.65万元,较上年决算数净增加2.65万元。主要原因是预算科目调整。
(二十二)2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出66.51万元,较上年决算数净增加66.51万元。主要原因是预算科目调整。
(二十三)2130701-对村级公益事业建设的补助支出13.40万元,较上年决算数净增加13.40万元。主要原因是预算科目调整。
(二十四)2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出241.74万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是村干部无变化。
(二十五)2130799-其他农村综合改革支出100.00万元,较上年决算数净增加100.00万元。主要原因是预算科目调整。
(二十六)2210201-住房公积金支出18.37万元,较上年决算数减少15.24万元,下降45.34%。主要原因是人员及其工资、奖金变动,造成科目增加。
(二十七)2220199-其他粮油物资事务支出3.72万元,较上年决算数净增加3.72万元。主要原因是预算科目调整。
(二十八)2240703-自然灾害救灾补助支出5.40万元,较上年决算数净增加5.40万元。主要原因是预算科目调整。
(二十九)2010350-事业运行支出0.00万元,较上年决算数减少180.82万元,下降100%。主要原因是预算科目调整。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度政府性基金支出294.15万元,比上年决算数净增加294.15万元,增长100.00%,具体情况如下(按项级科目统计):
(一)2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出167.24万元,较上年决算数净增加167.24万元。主要原因是本年度科目调整,项目费用支出增加。
(二)2137202-基础设施建设和经济发展支出126.91万元,较上年决算数净增加126.91万元。主要原因是本年度科目调整,项目费用支出增加。
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平,主要原因是本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出774.25万元,其中:
(一)人员经费382.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费391.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无“三公”经费支出。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。全年安排本单位组织的出国(境)团组0个,参加其他单位出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无因公出国(境)经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无因公出国(境)经费支出。
(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。其中:
公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。2024年度公务用车购置0辆,当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。
公务用车运行费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车运行经费支出。截至2024年12月31日,本单位公务用车保有量为0辆。
(三)公务接待费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务接待经费支出。累计接待0批次、0人次。
八、预算绩效情况说明
根据全面实施预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度20个项目实施单位自评。(《项目支出绩效自评表》详见附件一)
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2024年度机关运行经费支出391.83万元,比上年决算数减少34.06万元,下降8.00%,主要原因是:落实过紧日子要求压减支出。
(二)政府采购情况
本单位2024年度政府采购支出总额1.06万元,其中:政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.06 万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.06万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
(三)国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是公务用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政
预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
一、《项目支出绩效自评表》
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
专项名称 |
2023年第二期枯死松树清理除治费用 |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县四都镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县四都镇人民政府 |
||||||
|
项目概况 |
2023年第二期枯死松树清理除治费用 |
||||||||
|
主要成效 |
遏制违法占用林地,落实林地保护制度 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
遏制违法占用林地,落实林地保护制度 |
项目已完工,资金拨付完毕 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
第二期枯死松树清理除治费用 |
≥4万元 |
4 |
10 |
10 |
项目已完工,资金拨付完毕 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益人数 |
≥500% |
500 |
10 |
10 |
项目已完工,资金拨付完毕 |
||
|
社会效益指标 |
促进林地生态平衡 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完工,资金拨付完毕 |
|||
|
生态效益指标 |
长效管理机制得到落实 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完工,资金拨付完毕 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完工,资金拨付完毕 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及乡镇数 |
≥1个 |
1 |
8 |
8 |
项目已完工,资金拨付完毕 |
||
|
质量指标 |
项目合格率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完工,资金拨付完毕 |
|||
|
资金使用合规率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完工,资金拨付完毕 |
||||
|
时效指标 |
资金支出率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完工,资金拨付完毕 |
|||
|
资金到位率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完工,资金拨付完毕 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
专项名称 |
2023年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金(第三批) |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县四都镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县四都镇人民政府 |
||||||
|
项目概况 |
2023年车辆购置税用于农村公路建设项目以奖代补资金(第三批) |
||||||||
|
主要成效 |
进一步推进农村公路建设工作,完善农村公路基础设施,高质量发展“四好农村公路” |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
4.90 |
4.90 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
4.90 |
4.90 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
进一步推进农村公路建设工作,完善农村公路基础设施,高质量发展“四好农村公路” |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
以奖代补总金额 |
≥4.9万元 |
4.9 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益人数 |
≥500人 |
500 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||
|
社会效益指标 |
项目实施效果 |
≥85% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
|||
|
生态效益指标 |
人居环境改善 |
≥85% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥85% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及项目数 |
≥1个 |
1 |
8 |
8 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||
|
质量指标 |
项目合格率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
|||
|
资金使用合规率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||||
|
时效指标 |
资金拨付到位率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
|||
|
项目及时完成率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
专项名称 |
2023-2024年冬春临时生活困难补助资金(省级资金) |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县四都镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县四都镇人民政府 |
||||||
|
项目概况 |
2023-2024年冬春临时生活困难补助资金(省级资金) |
||||||||
|
主要成效 |
帮助因灾生活困难需救助人群经济压力,推动形成真情关怀、真心爱护困难人群的长效机制 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
0.21 |
0.21 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
0.21 |
0.21 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
帮助因灾生活困难需救助人群经济压力,推动形成真情关怀、真心爱护困难人群的长效机制 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
冬春临时生活困难救助资金 |
≥2120元 |
2120 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
人均纯收入增长幅度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
||
|
社会效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题 |
≤0个 |
0 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
|||
|
生态效益指标 |
人居环境改善 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥14人 |
14 |
8 |
8 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
||
|
质量指标 |
资金使用公开率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
|||
|
补助合规性 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
||||
|
时效指标 |
资金年度支出率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
|||
|
资金拨付及时率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
专项名称 |
2023年市级文物保护专项资金 |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县四都镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县四都镇人民政府 |
||||||
|
项目概况 |
2023年市级文物保护专项资金 |
||||||||
|
主要成效 |
推进乡镇文物保护修缮,提升历史文化名镇名村和传统村落景观面貌 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
推进乡镇文物保护修缮,提升历史文化名镇名村和传统村落景观面貌 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施总成本 |
≥10万元 |
10 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益人口数 |
≥500人 |
500 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
||
|
社会效益指标 |
文物保护长效管理机制得到落实 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
|||
|
生态效益指标 |
文物旧址环境改善 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
改善历史文化名镇名村 |
≥1个 |
1 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
||
|
修缮保护和活化利用历史建筑数量 |
≥2个 |
2 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
||||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
|||
|
项目验收合格率 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
||||
|
时效指标 |
项目开工率 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
|||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
专项名称 |
2024年原中央苏区和革命老区转移支付资金:干部周转房建设 |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县四都镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县四都镇人民政府 |
||||||
|
项目概况 |
2024年原中央苏区和革命老区转移支付资金:干部周转房建设 |
||||||||
|
主要成效 |
通过改造乡镇干部生活环境,使乡镇干部能切实感受到项目实施带来的效益,助力乡村振兴。 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
37.40 |
37.40 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
37.40 |
37.40 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
通过改造乡镇干部生活环境,使乡镇干部能切实感受到项目实施带来的效益,助力乡村振兴。 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施总成本 |
≥37.4万元 |
37.4 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益人口数 |
≥100人 |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
||
|
社会效益指标 |
可持续影响 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
|||
|
生态效益指标 |
人居环境改善 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设周转房数 |
≥1栋 |
1 |
8 |
8 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
||
|
质量指标 |
项目合格率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
|||
|
资金使用合规率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
||||
|
时效指标 |
资金拨付到位率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
|||
|
项目及时完成率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
专项名称 |
2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(支持脱人口发展生产稳定增收) |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县四都镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县四都镇人民政府 |
||||||
|
项目概况 |
2024年度省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(支持脱人口发展生产稳定增收) |
||||||||
|
主要成效 |
围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴,中央财政衔接资金重点用于支持脱贫人口发展生产稳定增收,支持高质量发展庭院经济。 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴,中央财政衔接资金重点用于支持脱贫人口发展生产稳定增收,支持高质量发展庭院经济。 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金 |
≥3万元 |
3 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进脱贫户增收 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||
|
社会效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题 |
≤0个 |
0 |
15 |
15 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
扶持脱贫户数量 |
≥210人 |
210 |
5 |
5 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||
|
支持高质量发展庭院经济重点村建设 |
≥1个 |
1 |
5 |
5 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||||
|
质量指标 |
补助项目公示公开率 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
|||
|
项目合格率 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||||
|
时效指标 |
资金拨付到位率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
|||
|
项目年内完工率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
专项名称 |
2023年市级水利水毁修复资金(楼子坝村) |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县四都镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县四都镇人民政府 |
||||||
|
项目概况 |
2023年市级水利水毁修复资金(楼子坝村) |
||||||||
|
主要成效 |
开展农村农田水利设施修复工程项目,改善农民生产生活条件,促进乡村振兴。 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
开展农村农田水利设施修复工程项目,改善农民生产生活条件,促进乡村振兴。 |
项目已完工,2024年因县财政紧张指标未下拨,2025年初资金拨付完毕。 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施总成本 |
≥10万元 |
10 |
10 |
10 |
项目已完工,2024年因县财政紧张指标未下拨,2025年初资金拨付完毕。 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益人口数 |
≥500人 |
500 |
10 |
10 |
项目已完工,2024年因县财政紧张指标未下拨,2025年初资金拨付完毕。 |
||
|
社会效益指标 |
可持续影响 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完工,2024年因县财政紧张指标未下拨,2025年初资金拨付完毕。 |
|||
|
生态效益指标 |
人居环境改善 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完工,2024年因县财政紧张指标未下拨,2025年初资金拨付完毕。 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完工,2024年因县财政紧张指标未下拨,2025年初资金拨付完毕。 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
市级水利水毁修复项目 |
≥1个 |
1 |
8 |
8 |
项目已完工,2024年因县财政紧张指标未下拨,2025年初资金拨付完毕。 |
||
|
质量指标 |
项目合格率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完工,2024年因县财政紧张指标未下拨,2025年初资金拨付完毕。 |
|||
|
资金使用合规率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完工,2024年因县财政紧张指标未下拨,2025年初资金拨付完毕。 |
||||
|
时效指标 |
资金拨付到位率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完工,2024年因县财政紧张指标未下拨,2025年初资金拨付完毕。 |
|||
|
项目及时完成率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完工,2024年因县财政紧张指标未下拨,2025年初资金拨付完毕。 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
90 |
||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
专项名称 |
2023-2024年冬春临时生活困难补助资金(中央资金) |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县四都镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县四都镇人民政府 |
||||||
|
项目概况 |
2023-2024年冬春临时生活困难补助资金(中央资金) |
||||||||
|
主要成效 |
帮助因灾生活困难需救助人群经济压力,推动形成真情关怀、真心爱护困难人群的长效机制 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
帮助因灾生活困难需救助人群经济压力,推动形成真情关怀、真心爱护困难人群的长效机制 |
项目已完成,资金已拨付完毕。 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
冬春临时生活困难救助资金 |
≥848元 |
848 |
10 |
10 |
项目已完成,资金已拨付完毕。 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
人均纯收入增长幅度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金已拨付完毕。 |
||
|
社会效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题 |
≤0个 |
0 |
10 |
10 |
项目已完成,资金已拨付完毕。 |
|||
|
生态效益指标 |
人居环境改善 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金已拨付完毕。 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金已拨付完毕。 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥14人 |
14 |
8 |
8 |
项目已完成,资金已拨付完毕。 |
||
|
质量指标 |
资金使用公开率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完成,资金已拨付完毕。 |
|||
|
补助合规性 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完成,资金已拨付完毕。 |
||||
|
时效指标 |
资金年度支出率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完成,资金已拨付完毕。 |
|||
|
资金拨付及时率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完成,资金已拨付完毕。 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
专项名称 |
2024年第一批农村公益事业建设财政奖补资金 |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县四都镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县四都镇人民政府 |
||||||
|
项目概况 |
2024年第一批农村公益事业建设财政奖补资金 |
||||||||
|
主要成效 |
推进农村公益事业建设,助力乡村振兴 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
39.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
推进农村公益事业建设,助力乡村振兴 |
该项目已完工2024年县财政未能下拨资金,2025年初已拨付。 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施总成本 |
≥39万元 |
39 |
10 |
10 |
该项目已完工2024年县财政未能下拨资金,2025年初已拨付。 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益人口数 |
≥3000人 |
3000 |
10 |
10 |
该项目已完工2024年县财政未能下拨资金,2025年初已拨付。 |
||
|
社会效益指标 |
项目村基层党组织凝聚力战斗力有所增强 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
该项目已完工2024年县财政未能下拨资金,2025年初已拨付。 |
|||
|
生态效益指标 |
人居环境改善 |
≥90% |
100 |
5 |
5 |
该项目已完工2024年县财政未能下拨资金,2025年初已拨付。 |
|||
|
农村公益事业滚动项目库持续建立 |
≥90% |
100 |
5 |
5 |
该项目已完工2024年县财政未能下拨资金,2025年初已拨付。 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
该项目已完工2024年县财政未能下拨资金,2025年初已拨付。 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持农村公益设施建设数量 |
≥4个 |
4 |
10 |
10 |
该项目已完工2024年县财政未能下拨资金,2025年初已拨付。 |
||
|
质量指标 |
项目合格率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
该项目已完工2024年县财政未能下拨资金,2025年初已拨付。 |
|||
|
时效指标 |
资金拨付到位率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
该项目已完工2024年县财政未能下拨资金,2025年初已拨付。 |
|||
|
项目及时完成率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
该项目已完工2024年县财政未能下拨资金,2025年初已拨付。 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
90 |
||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
专项名称 |
2023年动物防疫补助经费 |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县四都镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县四都镇人民政府 |
||||||
|
项目概况 |
2023年动物防疫补助经费 |
||||||||
|
主要成效 |
落实重大动物疫病防控各项措施,严防发生区域性重大动物疫情,确保辖区畜牧业健康发展 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
0.60 |
0.23 |
10 |
38.33 |
0 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
0.60 |
0.23 |
— |
38.33 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
落实重大动物疫病防控各项措施,严防发生区域性重大动物疫情,确保辖区畜牧业健康发展 |
项目已完成,2025年初资金拨付完毕 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助总金额 |
≥0.6万元 |
0.6 |
10 |
10 |
项目已完成,2025年初资金拨付完毕 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益村数 |
≥18个 |
18 |
10 |
10 |
项目已完成,2025年初资金拨付完毕 |
||
|
社会效益指标 |
促进乡村振兴 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,2025年初资金拨付完毕 |
|||
|
生态效益指标 |
严防发生区域性重大动物疫情,维护公共卫生安全 |
≥90% |
100 |
5 |
5 |
项目已完成,2025年初资金拨付完毕 |
|||
|
项目发挥功能持续时间 |
≥5年 |
5 |
5 |
5 |
项目已完成,2025年初资金拨付完毕 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,2025年初资金拨付完毕 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成任务数 |
≥1个 |
1 |
10 |
10 |
项目已完成,2025年初资金拨付完毕 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,2025年初资金拨付完毕 |
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,2025年初资金拨付完毕 |
|||
|
资金年度支出率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,2025年初资金拨付完毕 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
90 |
||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
专项名称 |
2024年城乡人居环境建设专项资金(第一批) |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县四都镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县四都镇人民政府 |
||||||
|
项目概况 |
2024年城乡人居环境建设专项资金(第一批) |
||||||||
|
主要成效 |
提升人居环境,助力乡村振兴。 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
56.06 |
56.06 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
56.06 |
56.06 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
提升人居环境,助力乡村振兴。 |
该项目已完工,资金拨付完毕。 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每处历史建筑修缮保护资金投入 |
≥56.06万元 |
56.06 |
5 |
5 |
该项目已完工,资金拨付完毕。 |
||
|
每个农房整治示范村资金投入 |
≥56.06万元 |
56.06 |
5 |
5 |
该项目已完工,资金拨付完毕。 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益人口数 |
≥500人 |
500 |
5 |
5 |
该项目已完工,资金拨付完毕。 |
||
|
社会效益指标 |
人居环境改善 |
≥90% |
100 |
5 |
5 |
该项目已完工,资金拨付完毕。 |
|||
|
生态效益指标 |
促进地区生态和谐发展 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
该项目已完工,资金拨付完毕。 |
|||
|
农房整治改善率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
该项目已完工,资金拨付完毕。 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
该项目已完工,资金拨付完毕。 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
人居环境整治村居数 |
≥1个 |
1 |
10 |
10 |
该项目已完工,资金拨付完毕。 |
||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
该项目已完工,资金拨付完毕。 |
|||
|
时效指标 |
项目完成时间 |
≥1年 |
1 |
15 |
15 |
该项目已完工,资金拨付完毕。 |
|||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
专项名称 |
2024年脱贫户生产发展资金 |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县四都镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县四都镇人民政府 |
||||||
|
项目概况 |
2024年脱贫户生产发展资金 |
||||||||
|
主要成效 |
帮助脱贫户稳定生产发展,助力乡村振兴。 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
9.75 |
9.75 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
9.75 |
9.75 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
帮助脱贫户稳定生产发展,助力乡村振兴。 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
脱贫户生产发展资金 |
≥9.75万元 |
9.75 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益人数 |
≥200人 |
200 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||
|
社会效益指标 |
促进脱贫户增收发展生产 |
≥85% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
|||
|
生态效益指标 |
促进乡村振兴 |
≥85% |
100 |
5 |
5 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
|||
|
项目发挥功能持续时间 |
≥5年 |
10 |
5 |
5 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥85% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
挂钩脱贫户户数 |
≥195人 |
195 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||
|
质量指标 |
资金使用合规率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
|||
|
时效指标 |
资金支出率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
|||
|
资金到位率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
专项名称 |
2024年脱贫户及监测对象生产就业扶持资金 |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县四都镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县四都镇人民政府 |
||||||
|
项目概况 |
2024年脱贫户及监测对象生产就业扶持资金 |
||||||||
|
主要成效 |
扶持脱贫户及监测对象生产就业,进一步加大对农业农村的财政资金投入,促进产业发展、巩固脱贫成果,助力乡村振兴。 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
9.28 |
9.28 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
9.28 |
9.28 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
扶持脱贫户及监测对象生产就业,进一步加大对农业农村的财政资金投入,促进产业发展、巩固脱贫成果,助力乡村振兴。 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益脱贫人口 |
≥689人 |
689 |
8 |
8 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||
|
受益监测对象 |
≥210户 |
210 |
8 |
8 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||||
|
质量指标 |
资金使用公开率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
|||
|
补助合规性 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
脱贫户及监测对象生产就业扶贫资金 |
≥9.28万元 |
9.28 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
人均纯收入增长幅度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||
|
社会效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题 |
≤0个 |
0 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
|||
|
生态效益指标 |
人居环境改善 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
专项名称 |
乡镇耕地“进出平衡”整改项目补助资金 |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县四都镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县四都镇人民政府 |
||||||
|
项目概况 |
乡镇耕地“进出平衡”整改项目补助资金 |
||||||||
|
主要成效 |
落实耕地进出平衡,保护耕地 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
167.24 |
167.24 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
167.24 |
167.24 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
落实耕地进出平衡,保护耕地 |
项目已完工,资金拨付完毕。 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
进出平衡整改项目补助资金 |
≥167.6475万元 |
167.6475 |
10 |
10 |
项目已完工,资金拨付完毕。 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益人数 |
≥1000人 |
1000 |
10 |
10 |
项目已完工,资金拨付完毕。 |
||
|
社会效益指标 |
促进耕地进出平衡 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完工,资金拨付完毕。 |
|||
|
生态效益指标 |
长效管理机制得到落实 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完工,资金拨付完毕。 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完工,资金拨付完毕。 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及乡镇数 |
≥1个 |
1 |
8 |
8 |
项目已完工,资金拨付完毕。 |
||
|
质量指标 |
项目合格率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完工,资金拨付完毕。 |
|||
|
资金使用合规率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完工,资金拨付完毕。 |
||||
|
时效指标 |
资金支出率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完工,资金拨付完毕。 |
|||
|
资金到位率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完工,资金拨付完毕。 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
专项名称 |
2024年原中央苏区革命老区转移支付金:干部周转房建设 |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县四都镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县四都镇人民政府 |
||||||
|
项目概况 |
2024年原中央苏区革命老区转移支付金:干部周转房建设 |
||||||||
|
主要成效 |
通过改造乡镇干部生活环境,使乡镇干部能切实感受到项目实施带来的效益,助力乡村振兴。 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
74.80 |
74.80 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
74.80 |
74.80 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
通过改造乡镇干部生活环境,使乡镇干部能切实感受到项目实施带来的效益,助力乡村振兴。 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施总成本 |
≥74.8万元 |
74.8 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益人口数 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||
|
社会效益指标 |
可持续影响 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
|||
|
生态效益指标 |
人居环境改善 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设周转房数 |
≥1栋 |
1 |
8 |
8 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||
|
质量指标 |
项目合格率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
|||
|
资金使用合规率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||||
|
时效指标 |
资金拨付到位率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
|||
|
项目及时完成率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
专项名称 |
2024年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(支持脱人口发展生产稳定增收) |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县四都镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县四都镇人民政府 |
||||||
|
项目概况 |
2024年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(支持脱人口发展生产稳定增收) |
||||||||
|
主要成效 |
围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴,中央财政衔接资金重点用于支持脱贫人口发展生产稳定增收,支持高质量发展庭院经济。 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
38.00 |
38.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
38.00 |
38.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
围绕巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴,中央财政衔接资金重点用于支持脱贫人口发展生产稳定增收,支持高质量发展庭院经济。 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金 |
≥38万元 |
38 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进脱贫户增收 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
||
|
社会效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题 |
≤0个 |
0 |
15 |
15 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
扶持脱贫户数量 |
≥210人 |
210 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
||
|
支持高质量发展庭院经济重点村建设 |
≥1村 |
1 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
||||
|
质量指标 |
补助项目公示公开率 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
|||
|
项目合格率 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
||||
|
时效指标 |
资金拨付到位率 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
|||
|
项目年内完工率 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
项目已完成,资金拨付完毕。 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
专项名称 |
2023年于农村公路建设改造项目“以奖代补”切块资金 |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县四都镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县四都镇人民政府 |
||||||
|
项目概况 |
2023年于农村公路建设改造项目“以奖代补”切块资金 |
||||||||
|
主要成效 |
进一步推进农村公路建设工作,完善农村公路基础设施,高质量发展“四好农村公路” |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
9.50 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
进一步推进农村公路建设工作,完善农村公路基础设施,高质量发展“四好农村公路” |
项目已完工,因县财政紧张2024年指标未下拨,2025年该资金已拨付 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
以奖代补总金额 |
≥9.5万元 |
9.5 |
10 |
10 |
项目已完工,因县财政紧张2024年指标未下拨,2025年该资金已拨付 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益人数 |
≥1000人 |
1000 |
10 |
10 |
项目已完工,因县财政紧张2024年指标未下拨,2025年该资金已拨付 |
||
|
社会效益指标 |
项目实施效果 |
≥85% |
100 |
10 |
10 |
项目已完工,因县财政紧张2024年指标未下拨,2025年该资金已拨付 |
|||
|
生态效益指标 |
人居环境改善 |
≥85% |
100 |
10 |
10 |
项目已完工,因县财政紧张2024年指标未下拨,2025年该资金已拨付 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥85% |
100 |
10 |
10 |
项目已完工,因县财政紧张2024年指标未下拨,2025年该资金已拨付 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及项目数 |
≥1项 |
1 |
8 |
8 |
项目已完工,因县财政紧张2024年指标未下拨,2025年该资金已拨付 |
||
|
质量指标 |
项目合格率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完工,因县财政紧张2024年指标未下拨,2025年该资金已拨付 |
|||
|
资金使用合规率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完工,因县财政紧张2024年指标未下拨,2025年该资金已拨付 |
||||
|
时效指标 |
资金拨付到位率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完工,因县财政紧张2024年指标未下拨,2025年该资金已拨付 |
|||
|
项目及时完成率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完工,因县财政紧张2024年指标未下拨,2025年该资金已拨付 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
90 |
||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
专项名称 |
2024年城乡人居环境建设专项资金(第一批)-生活垃圾试点县 |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县四都镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县四都镇人民政府 |
||||||
|
项目概况 |
2024年城乡人居环境建设专项资金(第一批)-生活垃圾试点县 |
||||||||
|
主要成效 |
围绕补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设置短板 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
10 |
0.00 |
0 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
围绕补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设置短板 |
项目已完工,2024年因县财政紧张未能下发项目资金,2025年初拨付完毕 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施总成本 |
≥1.5万元 |
1.5 |
10 |
10 |
项目已完工,2024年因县财政紧张未能下发项目资金,2025年初拨付完毕 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益人口数 |
≥300人 |
300 |
10 |
10 |
项目已完工,2024年因县财政紧张未能下发项目资金,2025年初拨付完毕 |
||
|
社会效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题 |
≤0个 |
0 |
10 |
10 |
项目已完工,2024年因县财政紧张未能下发项目资金,2025年初拨付完毕 |
|||
|
生态效益指标 |
人居环境得到改善 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完工,2024年因县财政紧张未能下发项目资金,2025年初拨付完毕 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完工,2024年因县财政紧张未能下发项目资金,2025年初拨付完毕 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益农户数量 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
项目已完工,2024年因县财政紧张未能下发项目资金,2025年初拨付完毕 |
||
|
质量指标 |
补助项目公示公开率 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
项目已完工,2024年因县财政紧张未能下发项目资金,2025年初拨付完毕 |
|||
|
项目验收合格率 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
项目已完工,2024年因县财政紧张未能下发项目资金,2025年初拨付完毕 |
||||
|
时效指标 |
资金拨付到位率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
项目已完工,2024年因县财政紧张未能下发项目资金,2025年初拨付完毕 |
|||
|
项目年内完工率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
项目已完工,2024年因县财政紧张未能下发项目资金,2025年初拨付完毕 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
90 |
||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
专项名称 |
2024年大中型水库移民后期扶持资金 |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县四都镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县四都镇人民政府 |
||||||
|
项目概况 |
2024年大中型水库移民后期扶持资金 |
||||||||
|
主要成效 |
按照相关规划实施方案,根据任务清单开展工程项目,推动水利改革发展,助力推进乡村振兴建设 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
105.20 |
23.82 |
10 |
22.64 |
0 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
105.20 |
23.82 |
— |
22.64 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
按照相关规划实施方案,根据任务清单开展工程项目,推动水利改革发展,助力推进乡村振兴建设 |
2024年该项目未完工,已按要求拨付进度款。 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金总金额 |
≥105.2万元 |
23.82 |
10 |
2.26 |
2024年该项目未完工,已按要求拨付进度款。 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
移民人均可支配收入增速超过当地农村居民可支配收入增速 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
2024年该项目未完工,已按要求拨付进度款。 |
||
|
社会效益指标 |
非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
2024年该项目未完工,已按要求拨付进度款。 |
|||
|
生态效益指标 |
建成美丽移民村(个) |
≥1个 |
1 |
10 |
10 |
2024年该项目未完工,已按要求拨付进度款。 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
移民对后期扶持政策实施满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
2024年该项目未完工,已按要求拨付进度款。 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
后期扶持受益移民人口 |
≥1000人 |
1000 |
8 |
8 |
2024年该项目未完工,已按要求拨付进度款。 |
||
|
质量指标 |
完工项目验收率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
2024年该项目未完工,已按要求拨付进度款。 |
|||
|
资金使用合规率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
2024年该项目未完工,已按要求拨付进度款。 |
||||
|
时效指标 |
项目资金完成率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
2024年该项目未完工,已按要求拨付进度款。 |
|||
|
项目及时完成率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
2024年该项目未完工,已按要求拨付进度款。 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
82.26 |
||||||||
|
评价等级 |
良(90>S≧80) |
||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
|
其他问题 |
2024年该项目未完工,已按要求拨付进度款,2025年初完工,并拨付80%进度款 |
2024年该项目未完工,已按要求拨付进度款,2025年初完工,并拨付80%进度款 |
|||||||
|
其他问题 |
2024年该项目未完工,已按要求拨付进度款,2025年初完工,并拨付80%进度款 |
2024年该项目未完工,已按要求拨付进度款,2025年初完工,并拨付80%进度款 |
|||||||
|
专项资金绩效自评表 |
|||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||
|
专项名称 |
2023年第二批农村人居环境整治资金(楼子坝村) |
||||||||
|
主管部门 |
长汀县四都镇人民政府 |
实施单位 |
长汀县四都镇人民政府 |
||||||
|
项目概况 |
2023年第二批农村人居环境整治资金(楼子坝村) |
||||||||
|
主要成效 |
围绕补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设置短板 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||
|
其中:当年财政拨款 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
100.00 |
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
0.00 |
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
围绕补齐必要的农村人居环境整治和小型公益性基础设置短板 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||||||||
|
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
指标分值 |
自评得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施总成本 |
≥5万元 |
5 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
受益人口数 |
≥300人 |
300 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||
|
社会效益指标 |
资金使用重大违规违纪问题 |
≤0个 |
0 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
|||
|
生态效益指标 |
人居环境得到改善 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益农户数量 |
≥500人 |
500 |
8 |
8 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||
|
质量指标 |
补助项目公示公开率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
|||
|
项目验收合格率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||||
|
时效指标 |
资金拨付到位率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
|||
|
项目年内完工率 |
≥100% |
100 |
8 |
8 |
项目已完成,资金拨付完毕 |
||||
|
总分值、评价总分 (S) |
100 |
||||||||
|
评价等级 |
优(S≧90) |
||||||||
|
问题与建议(每条问题和建议不少于30个字) |
问题类型 |
存在问题 |
改进建议 |
||||||
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